同学,你好,这个可以的。
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师,请问一下公司2020.11月成立,11月工资没有,12月工资6500 3人,我能不能12月建立账套,做分录,向法人借款,借 库存现金,贷 其他应付款 然后计提发放工资。公司还没有开对公户,也没有开过发票,除了工资啥都没有。
您好老师,我们房地产公司去年6月份成立的,成立以后5个人发放工资,公司已现在没有营业,每次发工资的时候法人哪来的钱发工资,我会计分录的时候 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 分录的现在公司名下买地了,法人还是朋友借钱来了我想问一下这个怎么分录
老师您好!我公司是小规模纳税人。有其他合作单位的项目从10月起挂靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才报数据给我们,工资也是没有计提。可以把10月-11月的确认收入放在12月挂账作应收账款,员工10-11月的工资挂账作应付职工薪酬吗?以下分录是否正确呢:确认收入时时:借:应收账款 贷:主营业务收入 计提工资时 借:劳务成本 贷: 应付职工薪酬。 老板私人垫付工资:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
郭老师您好!请教:单位发工资都是现金发的。可是库存现金账上没有钱,每月员工工资都是法人垫付现金发的,我做的分录是:借应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-法人(老板),当然上月我是做了计提的。这样做分录对吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
做内账的 收到赠品:是做了借库存商品 贷营业外收入 结转:借营业外收入 贷 本年利润 现在要把部分赠品做成营业外成本 怎么
请问老师,过半数和1/2以上有什么区别
厂房租赁,要对方开票,税额有哪些
管理费用-开办费,可以税前全额扣除吗?
提单多柜合并出一票,报关单一票一柜申报,是否可以?
老师,早上好,请问一下,总收入同比是(本期减上期)除本期,净利润同比是(本期减上期)除上期,不理解的是为啥净利润是除上期,而不是除本期
请问下固定资产入账价值是有多少金额范围标准吗?我们工程部购买了变频电源1000W,2台,金额共4700,请问是要进固定资料,还是进入工程费用
请问老师。今年的年终奖一定要在12月31号之前发下去
老师 销售货物的成本怎么记分录
好的,没事就好,谢谢老师。
同学,你好,不客气的。
忘了,就是现在没有买社保,没有对公户的,还可以发现金的不
同学,你好,可以,但长久不了,最好把程序完善了。
好的,知道了,谢谢老师。
同学,你好,不客气的