你好 那实际这个发放工资的钱是老板垫付的吗 ? 是给你现金还是直接法人支付给员工的? 这个要看实际 是怎么垫付 你才能挂科目的
您好老师,我们房地产公司项目正在在建工程阶段,没有经济收入,我们就用了法人借来的款,每次法人借来款以后,公司就给法人写下了欠条,然后 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 现在我想做一个表,每次公司向法人借来的款的台账,我想问一下,你那儿有没有关于这方面的台账,还麻烦你看一下我做的会计账对不对,麻烦你了
您好老师,我们房地产公司去年6月份成立的,成立以后5个人发放工资,公司已现在没有营业,每次发工资的时候法人哪来的钱发工资,我会计分录的时候 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 分录的现在公司名下买地了,法人还是朋友借钱来了我想问一下这个怎么分录
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师好呀,我想问下,就是我为了做成本进去,多做了几个人的工资,但是这个新公司呢还没有钱发,现在是做分录计提工资然后发放:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,那等到真正有钱了发了,怎么做对冲,借:其他应收款,贷:银行(现金)这样嘛
老师您好,我们公司现在申报个税,这个月把法人的工资转过来了,之前法人在另外一家公司申报个税,现在是法人申报个人的时候达不到缴纳税费的标准,也就是不产生税款,但是购买了社保也没有从另外一个公司转过来,但是实际我做工资表的时候社保这一栏显示了,而且我发放的时候扣除了,老师,这种的我现在怎么做分录呢,麻烦您说下,谢谢老师。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
法人给我现金然后发放工资
你好 那你就先做 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 然后发放工资 :借 应付职工薪酬-工资贷 库存现金 。 这样挂科目 。 你后面把钱还给法人。 法人才能还给他朋友
谢谢老师
没事的。希望能帮到你