你好 那实际这个发放工资的钱是老板垫付的吗 ? 是给你现金还是直接法人支付给员工的? 这个要看实际 是怎么垫付 你才能挂科目的

您好老师,我们房地产公司项目正在在建工程阶段,没有经济收入,我们就用了法人借来的款,每次法人借来款以后,公司就给法人写下了欠条,然后 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 现在我想做一个表,每次公司向法人借来的款的台账,我想问一下,你那儿有没有关于这方面的台账,还麻烦你看一下我做的会计账对不对,麻烦你了
您好老师,我们房地产公司去年6月份成立的,成立以后5个人发放工资,公司已现在没有营业,每次发工资的时候法人哪来的钱发工资,我会计分录的时候 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 分录的现在公司名下买地了,法人还是朋友借钱来了我想问一下这个怎么分录
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师好呀,我想问下,就是我为了做成本进去,多做了几个人的工资,但是这个新公司呢还没有钱发,现在是做分录计提工资然后发放:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,那等到真正有钱了发了,怎么做对冲,借:其他应收款,贷:银行(现金)这样嘛
老师您好,我们公司现在申报个税,这个月把法人的工资转过来了,之前法人在另外一家公司申报个税,现在是法人申报个人的时候达不到缴纳税费的标准,也就是不产生税款,但是购买了社保也没有从另外一个公司转过来,但是实际我做工资表的时候社保这一栏显示了,而且我发放的时候扣除了,老师,这种的我现在怎么做分录呢,麻烦您说下,谢谢老师。
缴纳的城市生活垃圾处理费怎么记账
税控盘服务费抵扣有时间限制吗,可以一次抵扣前几年的吗
木头加工企业的产出率是多少?
公司销售小麦,需要登记销售出库单台账吗(手填单)?
老师,月末调汇是需要把当月那个客户收款对应的每个月应收账款调汇?还是怎样?
老师,您好,请问如果汇算清缴前已经把当年的工资发放完,是不是账载数,实发数,税收数都填一样呢?
请问报个税的时候要不要把公司承担的社保金额加上去
我们卖设备给对方 不开票 对方没有发票怎么做固定资产
老师,补交税款的滞纳金可以用留底抵扣吗
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
法人给我现金然后发放工资
你好 那你就先做 借:库存现金 贷:其它应付款—法人 然后发放工资 :借 应付职工薪酬-工资贷 库存现金 。 这样挂科目 。 你后面把钱还给法人。 法人才能还给他朋友
谢谢老师
没事的。希望能帮到你