同学,你好,可以制作发票分割单,进行分割,在结合其他凭证即可双方入账
我公司和A公司作为联合体共同参与项目投标并中标。我方作为共同体主体支付了招标代理费并取得了增值税发票,目前对方要求我方开具发票再把他应承担的招标费还给我们,这样的话我们一但开票就要确认收入还要交所得税,显然不合理。有没有合适的解决方法适用于联合体结算的这种。
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师,发票分割单对方损失的进项怎么办呢
1.作废发票,再分开开。 2.你方全额抵扣,给对方开票或者找票给冲账。 对于方式二,你的增值税,在税率一致的情况下,一进一出,其差额本来就是你应该承担的不存在不合理情况。
分割单只能作为所得税税前扣除凭证,不能作为增值税抵扣凭证,所以一般是你们商量怎样承担了,但是为啥你们不给别人开票呢,你们可以做全额抵扣啊。或者你考虑一下刚提出的两个方法。
给对方开票,我开不出招标代理费的票,而且我开了发票就得确认收入,呢么又增加了所得税的税负。找票冲的话即便税率一致不存在税差,问题是又得进成本,又影响利润。
咨询税务局代开,你之前就全额确认了成本和发票,这里只是把不属于你承担的成本和税额在减出来,是很合理的事情哟。
老师,税务局代开是怎么操作的,不用确认收入是吗?还有您说的我即便开发票也是用收入冲了不应该承担的成本,在利润上没有影响对吧。
你多抵扣了,你开票给对方,你承担啊
我开票不就确认收入了么?而且我开不出招标代理费。
建议咨询一下当地税。我觉得你题目中对方的要求很合理,这样不用开分割单,费用和票总得就那么多,你全额确认,在把不属于你的费用和票额的部分开票给对方,你并没有吃亏啊。前面你费用多抵扣了,这里确认收入,对所得税就是一增一减,整体没有影响
好的 谢谢