你好,保险的借管理费用,贷银行存款,车船税的借税金及附加贷,应交税费,借应交税费贷银行存款车船税在备注里面填写就可以。

付的车辆保险,付的金额比开票的金额多了,怎么做账,付了1774,开票是1474,对方说是车船税300不开票,这个怎么做分录
付车辆保险,对方开的票少300写在了备注里面,说是车船税,这个怎么做账呢
车辆交的保险,已经支付,2982.23,其中开票金额是2832.23,150元是车船税,这个怎么入账
老师好,车辆保险5000开票金额也是5000.备注栏写了车船费400多,合计6000多,我们付款也付了6000多但是开票金额5000多这么记账
交的车辆保险,只是在备注了注明车船税400元,单开的发票里没有这一项,发票和实际付款金额差400元的车船税,怎么做账啊?
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
图片是这样的,
没有问题的,就是这么做的。
1:借管理费用1474,贷银行存款1474,2:借税金及附加300,应交税费—车船税300,3:借应交税费300,贷银行存款300,是这样吗
管理费用,那里价税分开做,可以抵扣增值税,借管理费用进项贷银行存款。
还有,发票金额比实际支付金额多了,怎么做会计分录
你好,以后不支付的,放到营业外收入就可以。
发生的坏账怎么做分录
借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款。
1:借管理费用1474,贷银行存款1474,2:借税金及附加300,贷银行存款300,我可以这样做吗,把中间省略掉
不可以的 按准则要求不可以