你好,不可以的。现在只能抵扣1月份的了
老师,专票是12月份开过来,我能在11月份做进项抵扣吗
老师,请问一下,12月份开票太多了,进项不够,如果现在再开专票来,能抵扣到12月份吗?
你好 老师 想问下 就是2月份要报税 发现留抵不够了 客户还欠我们一张票 如果现在开进来还能进行抵扣勾选吗?
12月开成本票开多了70080元,这张发票的进项税在1月份已经抵扣认证了,现在1月份这张发票要开红字发票过来,那现在12月份如果我把这张发票的凭证删除的话,但是进项税又抵扣了,现在怎么处理合适呢?老师
老师,我们公司12月份销项发票大于进项,那就要缴税了,我们现在再要求采购进项票进来,是不是一定要发票开在12月份,一月份进来的话,就不能抵扣这波12月的销项,要缴税
公司是一般纳税人,销售烟酒需要缴纳哪些税?税率分别是多少
我想问一下一般纳税人或者小规模能开不一样税率的发票吗
增值税发票是开多少票交多少税,怎么又说小规模季收入不超过30万免税,这个糊涂了,老师能明确说一下嘛?
老师你好!供应商开的红字发票不用做勾选抵扣或不抵扣勾选操作是吗
老师好,之前提问:服装生产企业A是代加工,接受境内B公司委托生产服装,原材料由B公司提供,A生产好后运给B,以B公司名义出口,那A公司能办理出口退税吗?或者A公司能免增值税吗?享受什么优惠政策。 老师回复是:A公司作为代加工企业,不能办理出口退税,也不能直接免增值税。因为出口业务是以B公司名义进行的,退税主体是B公司。 A公司能享受对加工费部分免征增值税。具体来说,A公司收取的加工费可以按来料加工免税处理,不需要缴纳增值税。 再次提问,老师,来料加工不是国外委托方提供原材料吗?境内委托方B公司提供原材料给A公司也适用于财税12年39号来料加工免增值税的政策吗?另外,按我所说的这个情况,如果符合来料加工费免征增值税,那可以抵扣进项税吗?抵扣哪些进项税?
一般纳税人月末增值税相关的会计分录如何写?销项税额 和进项税额 用清零吗
房产企业执行总裁年薪300万可是高薪什么级别了
办海关原产地证还要备案吗
老师 工资的话六七月法人忘记转了 手机给她自己发工资 那这个这个月是补发前两个月的还是说还是发一个月的 工资的话六七月个税是申报过的
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢 您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 按发票上面的金额来做。与应收账款无关吗?应收帐款不是减少了吗
好的,谢谢老师,我想着也不可以的,想求个心理安慰。
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