你好,5小问没售价,按成本加成率10%计算。 计算如下:

1.某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%,交通运输为9%。10月 发生以下经济业务: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元, 取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。 (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元,材料未到。 (3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元,款项已支付,低值易耗品尚未验收入库。 (4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款90000元,税款117 000元。(5)将产品投资入股200000元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品 (6)销售已使用过的一台设备,取得收入220480元(含税价),设备账面原值200000元(2008年 购入,当时未抵扣进项税额)。 根据上述资料,计算该企业10月份应缴纳的增值税税额(本月取得的相关发票.均在本月认证并抵扣)。 ,
.某企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,增 8月发生以下经济业务 值税52000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专专用发票,注明的运 2020年 13% (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为 费00080 元。 价款0000元00 100000元,增值税13000,材料未到。 (3)销售产品一批,开出增值 税专用发票 (4)将产品投资入股200000(成本价),该企业无同类产品售价,该产 元。 品的成本利润率为10% 根据以上资料,计算该企业8月份应缴纳的增值税。
2020 年 8 月发生以下经济业务: 1. 某企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,增 值税 52000 元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专专用发票,注明的运费为20000元,增值税1800元。 (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税 13000,材料未到。 (3)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元,税款117000 公 (4)将产品投资入股200000(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。 根据以上资料,计算该企业8月份应缴纳的增值税。
某工业企业为一般计税方法纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。该商场8月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,增值税52000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元,材料未到。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元,增值税6500元,款项已支付,低值易耗品尚未验收入库。税款117000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元,品售价,该产品的成本利润率为10%。(5)将产品投资入股200000元(成本价),该企业无同类产里(6)销售已使用过的一台设备,取得收入220480元(含税价),设备的账面原值为200000元(2008年购入,当时未抵扣进项税额),选择以简易计税方式征收增值税。月取得的相关发票均按规定在本月抵扣)。•根据上述资料,计算该企业8月份应缴纳的增值税税额
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。10月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为500000,增值税65000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票,支付不含税价款60000元,款项已支付。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,取得含税收入800000元。(5)将产品投资入股150000元(成本价),该产品无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。要求:(1)计算购进和运输原材料允许抵扣的增值税进项税额;(2)计算接受外单位投资允许抵扣的增值税进项税额;(3)计算购进低值易耗品允许抵扣的增值税进项税额;(4)计算销售产品的增值税销项税额;(5)计算产品投资的增值税销项税额并写出会计分录
你好,购买了公共责任险,需要提供原始发票,说的是什么发票
公司给员工发手机作为奖品,怎么做账? 交个税吗
老师,公司装修,一般纳税人,这家单位买了板材+装修,,只开木工板200张,这样可以吗
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老师,24年第一次更正企业所得税,并缴纳了3000元,现在又需要更正23年企业所得税,缴纳2500元,又需要再更正一下24年企业所得税,24年的企业所得税缴纳的金额,怎么能做到不退税。是不是填报带出的税额要多于3000元,补交差额?还是算出来的5000元直接就是应该缴纳的金额,不包含已经缴纳的3000元呢?
老师您好,老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者?是不是计入其他应收款科目?比如我们的无票支出可以挂账,记在其他应收款科目吗?
老师,我们是新办啤酒企业,施工图审查费记入办公费,还是记入评审费?
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免增值税的要交地方教育附加税吗?
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