您好! 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本
销售产品给甲单位,上月预收货款5万元。本月销售给该公司产品货款50万元。,销售实时收甲单位货款38.5万元。存入银行的会计分录应该怎么写呢?
上月销售产品退回,送回仓库。其增值税退货发票等手续还在办理之中。算本月已销产品成本,这批退货产品是否算进本月结存或入库产品呢?参与本月销售成本计算。 (按加权平均法确定销售成本。)
销售产品,上个月销售的,产品这个月产品退货该怎么做分录呢
您好,上月销售的产品本月退回,分录具体该怎样做?
老师上个月销售的产品,上月结转成本收入,这个月又退回货物,该怎么做账呢
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗