您好,这样是不可以的呢

老师,请问,我们现在其他应付款挂的大股东的金额很大,无力支付。而我们未分配利润是亏损的。我们能直接以其他应付款挂账金额来补吗。直接进到未分配利润可以吗?分录怎么做?
你好,其他应收应付款科目能直接往未分配利润里面转吗,在账上挂着的应交税金能往未分配利润上转吗
老师好,老板有家个独现在要转手掉,利润分配-未分配有余额,其他应收款-法人里面也有余额,能不能写分录分配掉?:借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人?这样写分录?
老师好,我们老板有家个独公司,交完税后帮他做利润分配,科目里面有其他应收款-法人,可以写: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人 这样吗? 还有摘要可以写“调账”吗?
老师,企业注销的话,这个预收账款,跟固定资产可以直接转入未分配利润吗?其他应付款跟货币资金抵掉后剩的差额转入未分配利润可以吗?那么未分配利润就成正数了,该怎么处理?直接交个税吗?
支付的招聘费每月都有在摊销,可能消耗不了需要对方退回来了,这笔钱在明年可能退回账户,那今年需要再继续摊销还是明年退回再冲红已摊销的费用
2024年农村农旅产业融合产业发展项目(村上修公厕工费、材料费、通向厕所水泥路面修补),农村集体经济联合社,怎样做分录
龚。公司购买电车收到4s店的置换补贴,如何入账
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小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
要是代账会计非说这么做对,从哪儿给他纠正呢?
您好,其他应收,需要收回来,转到银行存款中才对 呢。 其他应收并不影响损益,所以和未分配利润没有直接的关系
老师我公司找了个代账会计,说自己干了十多年了,有中级有税务师,他说自己结转的对。。然后我现在应该怎么处理?
问题是为什么要这样结转?
我是感觉不太对啊,从会计规则上是怎么说?
一开始单子也乱,往来记得不对,三四年前账面上就开始乱了,后来让他调整,全给调到未分配利润上了
您好,如果是调乱账的话,那冲未分配利润是对的呢
他说以他的经验就该这么结转,头疼,他给别的公司也这么记,问他为啥,他就说这样是对的。气死了。
因为你的账都乱了,一索性就给你全调了。最快捷的办法
意思这个代理记账是对的。是吗老师?
那是最简便的办法。 正确的是,要先找出这些乱账的原因,再去转入坏账之类的,再调到未分配利润。
未分配利润上面一个很大的付数是怎么调整 计提不对的税金怎么处理
您好,负数代表亏损,不需要调整。多计提了税金,就冲,少计提,就补
税金直接往未分配利润调这个不对是吧
涉及以前年度,最后会转到未分配利润中去的