是的,是做借预收,后面做借预收 负数,是增加预收,

请问老师,之前科目,借银行,贷预收账款,这个月收到跨月的红字发票在这个月应该冲借方的预收,如果是借方的红字不就是代表增加了预收账款吗?
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
#请问老师#公司不设预收账款科目,预收的暂时记在应收账款科目贷方,月末应收贷方大于借方,这时资产负债表应收出现负数该怎么办?
老师,你好,收到发包方转来的预付工程款,我方是做借:银行存款 贷:预收账款吗?这个预收账款不是当月收当月入主营业务收入的需要预缴增值税吗?
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
老师,我们单位给农户反向开票,我们收购的农膜,然后用的不是我们交个税的时候不是我们单位账户交的,是由我们单位的另外一个人的账户交的,个税汇算清缴产生的退税,这个税是必须退到农户的个人卡里,还是也能退到我们代缴的另外我们单位另外给人的卡里?
请问一下 企业中征码怎么查询,有查询链接?
请问对方12月份变更了抬头 但是对方没有出告知书 要将12月开的票红冲重开吗
有两张发票,一张发票状态 已冲红-全额,还有一张发票状态正常,但是价格是负数。这两种发票都没有用吗
老师好,请问老师,内账收入成本都是不含税的,减税金及各项费用之后是净利润,这个税金包括增值税合理吗?
老师 如果采购商品 进项发票的名称和报关的关单上的名称不一致 首先不能退税 那能做内销处理吗
老师 我们是商贸出口企业 1月关单就出来了 但是供应商的发票还没开回来 我这边也不能开票 我能在免税那里先做无票收入 等后期进项票来了 我再开销售发票 再冲无票收入吗
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,这要怎么办呢
老师 员工报销给单位购买咖啡机是开专票还是普票啊
要开出 软件开发费 的发票,营业范围需要有什么呢
为什么上个会计是这么做账
本来是要红冲的,但他借的是预收的红字
之前蓝字发票没有做吗,蓝字做收入吗,之后做借预收 负数,贷???贷方做啥??是不是还有之前蓝字做借预收贷主营业务收入,后面开红字,借预收 负数,贷主营业务收入负数,就可以,这个预收 是冲之前蓝字,做负数话,借方,
如果之前借银行,贷预收,冲红是不是就不可以写借预收了?
没有做收入吗,开发票走借银行 贷预收??? 借预收 贷银行 可以,不是做预收红字,
我问之前蓝字发票那个对应分录 ??
之前篮子发票 借银行贷预收
之前只挂了预收,收到红字不知道怎么之前会计怎么就做了红字预收。贷收入
没事了,谢谢老师
这个没有做收入不能做借预收 负数, 贷收入 负数 ,需要之前蓝字做收入才可以红字做这个,
嗯额谢谢老师
好,我先回复别的学员了