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请问老师,之前科目,借银行,贷预收账款,这个月收到跨月的红字发票在这个月应该冲借方的预收,如果是借方的红字不就是代表增加了预收账款吗?

2021-01-06 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 12:25

是的,是做借预收,后面做借预收 负数,是增加预收,

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快账用户1153 追问 2021-01-06 12:40

为什么上个会计是这么做账

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快账用户1153 追问 2021-01-06 12:40

本来是要红冲的,但他借的是预收的红字

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:51

之前蓝字发票没有做吗,蓝字做收入吗,之后做借预收 负数,贷???贷方做啥??是不是还有之前蓝字做借预收贷主营业务收入,后面开红字,借预收 负数,贷主营业务收入负数,就可以,这个预收 是冲之前蓝字,做负数话,借方, 

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快账用户1153 追问 2021-01-06 12:59

如果之前借银行,贷预收,冲红是不是就不可以写借预收了?

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齐红老师 解答 2021-01-06 13:08

没有做收入吗,开发票走借银行 贷预收??? 借预收 贷银行 可以,不是做预收红字,

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齐红老师 解答 2021-01-06 13:08

我问之前蓝字发票那个对应分录 ??

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快账用户1153 追问 2021-01-06 13:10

之前篮子发票 借银行贷预收

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快账用户1153 追问 2021-01-06 13:11

之前只挂了预收,收到红字不知道怎么之前会计怎么就做了红字预收。贷收入

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快账用户1153 追问 2021-01-06 13:14

没事了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-06 13:20

这个没有做收入不能做借预收 负数, 贷收入  负数 ,需要之前蓝字做收入才可以红字做这个,

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快账用户1153 追问 2021-01-06 13:28

嗯额谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-06 13:33

好,我先回复别的学员了

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是的,是做借预收,后面做借预收 负数,是增加预收,
2021-01-06
你好,你的会计分录是对的
2025-03-17
您好,是的,您的理解非常正确。没进项税的发票,计提费用是权责发生制,与发票无关
2022-05-12
你好,是你们自己给别人开发票的,可以啊。
2021-11-04
你好!看一下冲红的业务,以前用的是什么科目就冲减什么科目 比如以前用预收账款,那就冲减预收账款
2022-04-15
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