您好!按要求是要预缴了。但是很多企业没有预缴
老师,你好,收到发包方转来的预付工程款,我方是做借:银行存款 贷:预收账款吗?这个预收账款不是当月收当月入主营业务收入的需要预缴增值税吗?
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
在往来会计实操中 为了方便对账 对于预收的款项 可不可以这样做 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 客服补款 借:银行存款 贷:预收账款 货发少了退款 借 银行存款 贷 预收账款
老师好,7预收客户货款,分录借:银行存款,贷:预收货款,8月出货给客户,当作8月销售收入,分录预收账款,贷主营业务收入+销项税额,还需要单独做一个分录入账分录,借银行存款,贷预收账款吗?不用吧
老师好,我们是校外教育培训机构。一般当月收的报名费计入预收账款,借:银行存,贷:预收,应交税费增值税,计提了相应的增值税。但是假如当月有退费,我一般都是借:预收,贷:银存。 那请问当月预收账款有借有贷,那会不会影响当月要计提的增值税? 当月增值税应该按照预收账款的借贷差金额来确认,还是按照预收贷方金额来确认?
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
老师,没有预缴税务局不查吗?
你好!查的少,只是查到了就要罚款和滞纳金
那可以挂到其他应付款科目吗
你好!挂是可以挂的了