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老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?

2021-06-25 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-25 17:51

你好,借预付账款负数,借预收账款,做这个就可以,不会影响其他业务收入

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快账用户6006 追问 2021-06-25 17:54

老师就是这样做了然后其他业务收入对不上了

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齐红老师 解答 2021-06-25 17:55

这个不会影响其他业务收入的这个,

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齐红老师 解答 2021-06-25 17:55

你可以截图明细账看下吗,

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快账用户6006 追问 2021-06-25 17:58

那是其他业务收入科目的原因吗

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齐红老师 解答 2021-06-25 18:02

这个应该这个科目本身原因,和这个分录没有关系,

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相关问题讨论
你好,借预付账款负数,借预收账款,做这个就可以,不会影响其他业务收入
2021-06-25
同学,你好,更正分录如下 借:预付账款 负数 借:预收账款 正数
2021-06-23
你好,您的分录处理正确
2020-09-25
一、分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 按全部的金额确认此分录的金额。 二、按月确认收入,开具发票,分录是: 借:预收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——简易计税
2021-06-22
您好,错误的和正确的是一样的?
2021-07-14
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