您好,收到的时候 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣的时候 借:应交税费-应校正增值税(税款减免) 贷:管理费用 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-应校正增值税(税款减免)
航天信息技术维护费怎么做账?怎么抵扣
请问老师,航天信息的金税盘和技术维护费可以抵扣,我这个月没销项不能抵扣,航天信息的发票这个月需要入账吗,分录怎么做
请问老师收到航天信息发票怎么做账,抵扣后又怎么做账
老师 航天信息服务费280元全额抵减,怎么做账?
老师你好,请问收到航天信息的普票,已付款,怎么做会计分录
老师,个体工商户,没做税务登记,可以工商执照注销吗?
什么是公众公司,可以解释下这个导图么
答案里为什么需要放弃外销机会是8万件
老师好,美术机构收到学员的学费,做分录是:借预收账款,贷银行存款,当月结账的。因为我现在是交接,他们用友软件做内账是这样做分录的,对吗?
2025年1-6月份将管理费用误入营业费用,两个科目调整怎样做分录
老师 我的实操课过期了 怎么可以继续学习
请问新租了一个办公室,付款了房租,押金,及物业费,怎么做账?
开票什么时候都可以开吗?
老师小微企业利润300万,是指年利润总额,还是未分配利润总额?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 结果都是一样,H5="","", 多的这一部份有什么区别吗?