你好 不一定 只要在次年四月前申报退税即可
申报出口退税,比如12月份我们有出口业务,12月份增值税申报了,那么在出口退税申报系统也必须在12月份所属期申报吗
出口发票7月份已经开具,出口退税申报必须在次月申报吗?
2月份的出口退税系统已入好,但是未申报出口退税,现在申报2,3月,2月份的单据所属期需要改成3月么?
老师,报关单出口日期是8月份,出口发票是11月份开的,进项发票是9月开的,可以在12月份申报增值税和申报退税吗
请问做出口退税申报是12月份出口的货物1月份报关单才出来,2月份申报时,所属期选择2月份被提示该报关单不是本年份的,而所属期改23年12月份又被提示该所属期已申报,那怎么办呢?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
但是增值税这边12月份已经报了的哦,那么出口退税这个也可以在4月份之前报吗
增值税申报,与出口退税申报,是两个申报 12月申报的时候,已经把这个出口的收入也申报了?
老师是在反问我吗?在增值税申报系统这个出口收入已经12月份申报了
实务中,我一般都是开出口发票,当月申报出口退税 如果当月来不及退税申报,也可以下月申报退税的