同学你好,这个成本没有付款么?》
老师今天预估的成本,挂其他应付款的,那我结账了,明年收到票了怎么做呢,把票放里面,那我其他应付款还是有余额怎么办?
暂估成本票到不了怎么解决呢?如何做账。老师,我们公司资产负债表里的其他应收款,预付账款数额比较大,我申报的时候可不可以稍微改一下申报,把货币资金多增加一些,应收账款也增加些,那样其他应收,其他应付不就前了吗?可以这么做吗?
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,我去年的账其他应收与其他应付反了,其他应收成了负数,那我做报表重分类是做到今年吗?具体怎么调呢?
我们有一笔钱,是2022年收到发票挂的其他应付款,余额2000元,23年他有重新开了2000元的票,这账怎么做,还是借其他应付款贷银行存款吗
小规模纳税人4月份收到成本发票入了1季度的账,因为是刚成立公司发票存在滞后性,已经入了之前账,现在7月份发现对方把发票充红了,现在怎么处理
老师,购销商品没有签订合同,需要缴纳印花税么?
老师你好:其他综合收益不用结转
厂长和主任的工资应该算在制造费用还是管理费用呢
我说的嘛,电子税务局,我查了一下1~3季度的现金流量表,前会计没有填写任何数据都是0,他只报了第一季度的资产负债表和利润表,那我这个第2季度现金流量表也都不填行吧?第2季度我只报送资产负债表和利润表,可以吧?
一般纳税人,月销售额不超十万元,城建税不免征,教育费附加税免征,免征的教育费附加税需要怎么记账呢?
公司6月份给我缴社医保,那么我个人部分是扣6月份领5月份的工资里还是7月份领6月份的工资呢
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
没有老师就是当年为了少缴税,在第二年补票时付了款
同学你好,如果是这样,在第二年付款时,是冲减其他应付款的; 如果暂估 与发票金额不一样,按差额冲减原来的分录就可以;
哦,谢谢老师我明白了
同学你好,不客气的,祝您学习愉快;