咨询
Q

老师今天预估的成本,挂其他应付款的,那我结账了,明年收到票了怎么做呢,把票放里面,那我其他应付款还是有余额怎么办?

2021-01-07 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 12:08

同学你好,这个成本没有付款么?》

头像
快账用户3720 追问 2021-01-07 12:10

没有老师就是当年为了少缴税,在第二年补票时付了款

头像
齐红老师 解答 2021-01-07 12:20

同学你好,如果是这样,在第二年付款时,是冲减其他应付款的; 如果暂估 与发票金额不一样,按差额冲减原来的分录就可以;

头像
快账用户3720 追问 2021-01-07 12:34

哦,谢谢老师我明白了

头像
齐红老师 解答 2021-01-07 12:36

同学你好,不客气的,祝您学习愉快;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,这个成本没有付款么?》
2021-01-07
你好,你重分类到其他应收款里面去 账上不用做
2024-01-15
您好,规范的操作是计入预付账款,不过计入其他应收款也是可以的。
2020-09-10
您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗
2024-01-15
您好,对的,是这样处理的
2023-10-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×