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老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢

2024-01-15 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-15 22:29

您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗

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快账用户9055 追问 2024-01-15 22:32

没有,就是因为这样做导致现在账面未分配利润有80多万,不知道怎么面对汇算清缴,老板又不愿交那么多税

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齐红老师 解答 2024-01-15 22:34

这样的话,最好是最好做暂估费用的这个的

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快账用户9055 追问 2024-01-15 22:36

就是之前给会计公司做的,他们就只提供付款回单给会计公司,没有说是付什么费用,所以会计公司做账全都借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,没有计提成本,所以现在我不知道怎么办

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齐红老师 解答 2024-01-15 22:37

这个的话,最好暂估,暂估做成本费用,不然有利润

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快账用户9055 追问 2024-01-15 22:38

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-15 22:40

不客气的早点休息

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您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗
2024-01-15
你好同学,可以的,可以直接冲销。
2024-01-15
两种做法,暂估和发票一样的,你可以把它放到之前办过的凭证后面,也可以红冲之前的在做发票的 之前做的是应付账款暂估,现在借应付账款暂估贷应付账款,对方企业 是暂估和发票一致。你把发票放到去年凭证后面的账务处理 暂估的时候是加税合计,现在是收到的专票。借应付账款暂估 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 应缴税费,应缴增值进项 贷应付账款对方企业。
2025-03-18
借应付账款,借主营业务成本负数。
2021-11-25
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