同学你好 月份没选好,没选的月的账就显示未结账
老师我还想问下以前月份的入库调整单没有生成凭证,现在生成不了了,提示未记账怎么处理
用友t+未生成凭证,不知道怎么处理,以前会计一半留下的,我想月结后要数据,现在是月结不了
#提问#老师包装物因为去年1年没有来发票,上半年也没开入库单,没有规格型号,平常都是暂估的,核算成本时可能有的规格型号不匹配,单价也不准,现在来票了,问一下以前的成本还需要调整吗?怎么处理调整成现在来票的账务?
老师,我现在在调整5月入错的账,是房租,前面做的是借生产成本12 贷制造费用12 现在调整红冲了生产成本,需要调制造费用吗? 另外我想问下我可以直接调8月份的吗?这样8月份可以反结账比较方便一点,老师我应该怎么处理?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
那咋办呀老师
是之前月份的,反结账不了
为什么不能反结账呢
金蝶旗舰版
财务软件都可以反结账的
金蝶旗舰版发票关联后反结账是不是所有都得删除啊
我反结账提示存在已经核销的单据不让反结
存货核算可以反结账
应收应付不行是吧
老师除了反结账还能调账吗
这个只能反结账,或者你问下软件客服
好的老师
嗯嗯,欢迎再来提问哦