你好 其他的不需要做了
请问税控盘技术维护费分录是不是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
老师您好,税控盘和维护费440元做了分录借管理费用贷银行存款,借应交税费进项税额贷管理费用。还要做什么分录吗
您好 老师 当月进项大于销项,当月购税控盘及维护费 借:管理费用 440 贷:银行存款440 本月末需要做抵减增值税分录吗?抵减分录怎么写?
购买税控盘及维护费已做管理费用现金报销,请问老师接下来的几个分录要怎么做(额抵减的分录要怎么做) 借:管理费用440 贷:库存现金440
老师, 公司买了一个税盘160和税控服务费280,这种全额抵税的怎么做分录,借管理费用440,贷银行存款440,借应交税费-减免税费440,贷管理费用440,这种这样写分录吗
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?