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老师,你好,我想问一下新兑的店面,之前客户有预存卡,里面还有40多万需要我们后续服务想要问一下这笔该怎样做账分录怎么做,还有兑店的固定资产怎么做

2021-01-07 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 18:14

之前存的这个40多万是放到预收账款里面的呀,后面他在使用这个的时候就冲减预收账款,同时确认收入呀。

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快账用户9198 追问 2021-01-07 18:17

是这样的老师,这笔费用是需要我们来做,之前没有账,我们接收了这40多万的服务,但钱不是给我们的

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齐红老师 解答 2021-01-07 18:21

那你收到这个40多万的时候,你就先确认为你的这个收入啊,后面你实际就是说花费的时候就计入相关的成本费用。

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快账用户9198 追问 2021-01-07 18:27

没太懂老师,就是我们是洗衣店,顾客之前办卡卡余额400,收卡的充值是前店主,现在顾客来清洗,花费50冲减卡余额,应该怎样做账,而且我想单独核算这批客户,应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-07 21:50

之前的顾客办属于的话是属于预收账款呀,你后面是什么意思?你是说花了50块钱吗? 借,预收账款50 贷,主营业务收入50

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之前存的这个40多万是放到预收账款里面的呀,后面他在使用这个的时候就冲减预收账款,同时确认收入呀。
2021-01-07
你好,单位合并才可以
2025-05-22
你好 之前账上做了预收账款的吧
2020-09-19
同学你好,建议分多年处理比较好,或者有库存现金的话,也可以使用库存现金处理掉。
2024-01-13
您好, 1.代付的购置税和保险挂往来(其他应收款) 2.退给客户的钱分情况 (1)厂家赔付,那就挂其他应收款 (2)
2021-01-22
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