你好 借营业外支出-税费支出贷银行存款 。
老师你好,我们单位7月份以前是小规模纳税人,8月份升成一般纳税人,如果我从7月份建账,账套名称就是写企业名称,你说这个纳税性质怎么填啊
个体工商户可以以个人抬头对外开发票吗?
前期账上余额和对账单金额对不上,导致本期做账金额对不上
老师,你好,请问一下,库存没有数量了,但是系统上还有金额,账务处理可以做费用吗?
老师,我们单位是收购废农膜,然后个人给反向开票的,这个个人的身份证上是个城市户口,就是什么省什么市什么县哪个小区没有镇,但是反向开票的时候他要求写呢,中间一栏空了空着不行,我该怎么给他开票?
老师好,现在工作好找吗,想换个工作?
老师您好,请问下怎么区分权益结算和现金结算的股份支付?
老师,我们公司名下没有车辆,但是有油费,开的是专票,并且已抵扣,已产生了价税合计有2.2万多,这个有风险吗
公账没钱发工资,老板转钱到公账,怎样备注最好
老师,怎么快速的统计公司以前年度的油耗量及金额
上面的分录需要修改不呢
你好 上面分录要改的。 借营业外支出 贷应付职工薪酬。 你实际就是工资扣除了个税。 你得补给员工了。
意思就是说前面的分录中就不写代扣代缴个税的分录了,银行存款就写全额。
你好 是的 。 员工不缴纳个税。 你都不能去扣人家个税了。 等下员工不高兴。
然后借:营业外支出 贷:应付职工薪酬 ;借:应付职工薪酬 贷:银行存款
但是我表上要反映扣个税的事情,然后就单独做一笔分录是这个意思吗
你好 是的。 做营业外支出这笔 实际就是把个税公司来承担了
那我通过应付职工薪酬来中转,明细写什么呢,可以不用应付职工薪酬吗
你好 应付职工薪酬-工资 。 你不想用 就去红冲你发放分录 。在去做分录
不是的,我意思个税这个不用职工薪酬中转可以不,直接借:营业外支出 贷:银行存款
你好 但是你之前在工资扣除。 你总得去调整下发放分录的 。 不然你个税科目怎么平
能不能把全部分录写一下,你开始说的全额发给员工,银行存款就全额发放
你好 计提的时候做了管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放的时候做了应付-奖金贷:银行存款 承担个税:借营业外支出-税费支出贷银行存款
好的,明白了,谢谢。意思就是计提和发放都是全额的,个税单独做一笔
嗯是的。 正常就是这样做