你好 借营业外支出-税费支出贷银行存款 。

1. 企业计提年中奖是不是和发放工资一样做分录借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 发放的时候借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:库存现金/银行存款, 2. 这个年终奖的时候在汇算清缴的时候是不是也是填写在工资薪金里面?
你好,。想请问一下如果个税由公司承担,应该怎么做会计分录呢,计提的时候做了管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放的时候做了应付-奖金贷:银行存款 应交个人所得税
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
上面的分录需要修改不呢
你好 上面分录要改的。 借营业外支出 贷应付职工薪酬。 你实际就是工资扣除了个税。 你得补给员工了。
意思就是说前面的分录中就不写代扣代缴个税的分录了,银行存款就写全额。
你好 是的 。 员工不缴纳个税。 你都不能去扣人家个税了。 等下员工不高兴。
然后借:营业外支出 贷:应付职工薪酬 ;借:应付职工薪酬 贷:银行存款
但是我表上要反映扣个税的事情,然后就单独做一笔分录是这个意思吗
你好 是的。 做营业外支出这笔 实际就是把个税公司来承担了
那我通过应付职工薪酬来中转,明细写什么呢,可以不用应付职工薪酬吗
你好 应付职工薪酬-工资 。 你不想用 就去红冲你发放分录 。在去做分录
不是的,我意思个税这个不用职工薪酬中转可以不,直接借:营业外支出 贷:银行存款
你好 但是你之前在工资扣除。 你总得去调整下发放分录的 。 不然你个税科目怎么平
能不能把全部分录写一下,你开始说的全额发给员工,银行存款就全额发放
你好 计提的时候做了管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放的时候做了应付-奖金贷:银行存款 承担个税:借营业外支出-税费支出贷银行存款
好的,明白了,谢谢。意思就是计提和发放都是全额的,个税单独做一笔
嗯是的。 正常就是这样做