您好,是可以入账12月的

业务发生在去年12月份 发票说一月份开 可以入账12月份吗?
2020年12月发生的费用 2021年一月个才开发票。这个可以在2020年12月份入账吗?
业务发生在12月份,开票和付款都在2021年1月份的,那开的这张发票能在去年12月份入账吗
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了
2021年12月份的进项发票可以在2022年12月份进行抵扣么?2021年12月份的发票可以在2022年12月份入账么
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
分录怎么写合适?
您好,您说下您的业务
过节送客户礼品杯
可以在税前扣除吗?
您好,您的分录,借销售费用,贷银行存款。后期取得发票付在后面即可
发票没到不用记入其他应收款吗?
您好,您也可以在往来核算,通过暂估科目,若金额小,可以不做暂估科目过度
几千块钱
马上要汇算清缴 暂估行不行
您好,那您直接做费用即可,不要用暂估
好 谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
有票的话汇算清缴不用调整吧
您好,汇算清缴前取得发票,不需要纳税调整
好 发票有了
您好,那您就可以税前扣除
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持