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老师,我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产,10月份开始折旧,后期又增加了工程发生39万费用并收到发票,现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本,那9月份需要重新结账损益吗?11~12月份呢?

2021-01-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-08 10:24

你好,可以的,9月份不需要重新结账损益,11-12只需要点击过账期末结账即可

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齐红老师 解答 2021-01-08 10:26

不好意思,如果你是记到固定资产,是要重新结转损益的,因为要补计提折旧

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快账用户3345 追问 2021-01-08 10:26

9月份先增加在建工程,再结转到固定资产

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快账用户3345 追问 2021-01-08 10:28

9月份没折旧不需要重新结转损益 10~11月有折旧,所以要重新结转损益 是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 10:29

是的,是这样的,你说的很对的

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快账用户3345 追问 2021-01-08 10:30

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-08 10:32

不客气,祝你工作顺利

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你好,可以的,9月份不需要重新结账损益,11-12只需要点击过账期末结账即可
2021-01-08
您好 请问您在建工程写借方的时候 没有收到发票的吗
2021-05-23
您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
2022-11-13
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
你好需要计算做好了给你
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