你好!是实际业务吗?不是的话有风险
老师,我们是一个集团下的分公司,总公司在做24年汇算清缴时,分配了比例给我们,需要补缴所得税。我原本入账在今年5月,做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费。但是现在半年报,集团就单单让我调整到 24年12月 借:所得税费用 贷 :应交税费。 或者直接在25年做入当期所得税费用。 老师 ,这是正确的吗?这是出于什么考虑了?
老师请问一下,我们是小规模纳税人,对方是给我方维修了电梯,我们只需要普票,对方开票过来的维修税率用该是多么?
老师过路费记到管理费用那个二级科目??
老师,辞退补偿金到期辞退,和接触劳动合同,个税计算有不同吗
老师,请问转股时有利润交了个税,会计账上要进行利润分配吗?
老师,我把公司跟个人表分开核算,公司欠我,我欠公司的钱。汇总到一张资产负债表,要怎么体现
老师,我们农产品是核定扣除的,入账的时候是包含进项税的,计算印花税的时候是按含税价算还是不含税价算
老师,企业所得税第一季度有收入,二季度没有收入,那我在报二季度的税时,是不是收人不变,成本和利润都要变
我们有个场站是跟A单位租给我们的,我们现在又要租给B单位。像这种情况我司能给B单位开具租赁发票吗?
老师,销售费用的明细有哪些?
业务是真实的,就是他们有给一些普票过来入账,例如:餐票、超市购物发票,都是走了现金,这个是不是调节一下,不入账
你好!利润波动太大会增加查账风险的
老师,那这个要怎么调整账务
你好!你们收入没有来过一点发票吗?可以确认销售折扣,但是存在一定的查账风险
收入有发票哦,现在是年度是亏损的
第一季度亏损了,第二季度盈利了,但是以前年度可以弥补亏损,就没有缴所得税,第三季度又盈利了,以前年度亏损不够弥补,预缴了4000元的所得税,第四季度亏损了,现在全年是亏算了快5万了,所得税税负率为零,我想知道这个风险要怎么调控
你好!年底突然调减收入,也就是减少利润对吧,会怀疑你透漏企业所得税
老师,现在是亏损的状态,调减收入的话,那不是增加亏损嘛,
你好!亏损可以留底以后年度不对吗?
嗯嗯,我知道,但是老师我有一点不明白的是:之前有预缴,但是全年亏损了,不需要交税了,之前缴的是不是意味着要申请退回或者留抵扣,而本年度所得税税负率为零,低于预警税负率,向这样的账要怎么调节
你好!是的,只能说会增加查账风险
有办法可以调一下吗
你好!少确认一部分费用不要亏损这么多
老师,营业额330万左右,亏了4万不到,这个正常吗
您好,要看一下他的行业税负率应该不可以。
是批发零售业
你好够了你好个人建议你好个人建议多少你好个人建议多少交点儿企业你好个人建议多少交点儿企业所得税你好,个人建议多少交点企业所得税,0.8%~1%之间就可以。
你好!个人建议多少交点企业所得税,0.8%~1%之间就可以。
老师,如果按这个这个范围缴税的话,已目前账面的亏损37000元,加上以前年度可弥补亏损48000元,是不是费用至少要调增8500以上才达到缴税要求,在根据所得税税负率0.8%来算的话,销售额330万,还要调增26400元,一共要调增111400元费用,老师,是这个算的吗
你好,是的,可以这样计算。