你好!合计超过30万元了,需要缴税
老师,我们是小规模纳税人。这个季度普票开了29万,专票40万。请问要上税吗
老师,请问我们是小规模纳税人,季度交税的,我们现在是普票开了步含税29万多,专票税局代开了3万多这个有预交税,我们这次申报需要交税吗
老师,我是小规模纳税人,按季度交税的,我这个季度专票开了11万多,普票开了7万多,专票是税局代开时就交了税款,所以我剩下的普票就不用交税了是吧
老师好,有个小规模季度增值税申报的问题。我们增值税专票代开,一般代开的时候就交税了,普票根据新政策是免税的。那比如我们季度专票开了不含税50万,普票开了3万。那么报增值税我们的税是不是只交50*0.03=1.5万,由于代开本期已经交了,所以最终不用交税。
老师,请问我们是小规模纳税人,上个季度开了1%税专票78万,要交多少增值税
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
不是分开算的吗?代开专票的部分已经预交税了的
你好!不是的,安合计数,除非又销售不动产
那交税是按1%交吗
你好!是的,增值税按1%
老师,如果专+普没有达30万, 在税局代开的专票有当场交税, 会把专票的税退还吗
你好!专票不享受免税政策
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢