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本月销售商品 已开30w发票给购买方 但是款项未到 可能要2.3个月后到账 请问下这个会计分录怎么做

2021-01-08 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-08 14:38

您好,借:应收账款 贷:应交增值税-销项税 贷:主营业务收入

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快账用户3274 追问 2021-01-08 14:39

那收到了钱以后怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-08 14:41

借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户3274 追问 2021-01-08 14:43

不是还有一个主营业务收入的分录嘛。

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齐红老师 解答 2021-01-08 14:44

那个是确认收入的啊

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快账用户3274 追问 2021-01-08 14:58

哦哦开始没看到

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齐红老师 解答 2021-01-08 15:00

祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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您好,借:应收账款 贷:应交增值税-销项税 贷:主营业务收入
2021-01-08
你好,那就当月确认收入就行了。他在同一个月。借银行存款贷主营业务收入应交税费。 要是下一个月也是这个分录,然后开发票的时候把这个分录红冲再做一笔这个分录。
2024-01-04
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),借:库存商品,贷:应付账款,借:主营业务成本,贷:库存商品,到票:红冲借:库存商品(负数),贷:应付账款(负数),同时借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款
2021-10-27
你好,这种你可以借发出商品,贷库存商品。 等开发票的时候再确认收入结转成本。
2024-12-18
你好这个暂估成本,借原材料,贷应付账款暂估款 之后转生产成本,库存商品,结转到主营业务成本,
2021-06-16
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