是不是之前多暂估成本了,现在回来发票小于暂估,冲成负数了?
建筑行业小规模,主营业务成本出现红字是怎么意思
小规模建筑行业,1~3月份开了专票劳务费93万,手上没有成本发票,只有人工工资,请问主营业务成本怎么算?劳务成本多少合适?
老师,借,主营业务成本 红字 贷应交税费-应交增值税-简易计税(红字)是什么意思劳务派遣行业
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
服务行业开具红字发票,怎么冲主营业务成本?不知道对应的主营业务成本是多少?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
是的,应该怎么做分录呢
不需要处理,之前多暂估,现在冲掉,那多冲掉就是负数,总的本年累计数是正数就可以
要是还会回来发票 可以继续暂估 ,回来部分冲暂估,没有回来继续挂暂估
我已经把之前暂估的冲了,做了一笔购进发票的
你这个对应购进这个对应有完工进度也是需要结转到主营业务成本下面,
公司往来款可以做应付账款吗
是有采购货物或者是对方给你们提供服务吗,这个可以,