是不是之前多暂估成本了,现在回来发票小于暂估,冲成负数了?

建筑行业小规模,主营业务成本出现红字是怎么意思
小规模建筑行业,1~3月份开了专票劳务费93万,手上没有成本发票,只有人工工资,请问主营业务成本怎么算?劳务成本多少合适?
老师,借,主营业务成本 红字 贷应交税费-应交增值税-简易计税(红字)是什么意思劳务派遣行业
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
服务行业开具红字发票,怎么冲主营业务成本?不知道对应的主营业务成本是多少?
小规模纳税人,给甲方开票,没有成本,全额交所得税有没有风险
老师,增值税没有差额征税吧!我们开了70多万,但是我们的利润只有一个多点
实际工作中,装修费6万,没有找装修公司,都是自己买料,自己找人装修的,没开票怎么做分录?
老师您好,我们公司注册资本100万,已经实缴完了,但我们公司控股的公司注册资本是500万,剩余的400万我们要以什么科目来完成实缴?
支付的招聘费,发票开具现代服务招聘服务费可以吗,大类有没有选错
老师,请问两个全日制教育的孩子上学,是不是专项附加扣除一个月可以扣4000
如果经营范围只有经营租赁没有建筑服务可以开带操作手的经营租赁吗
老师,稳岗补贴企业收到后,做什么用
我们是建筑行业,请问甲方代发农工工工资,农名工工资超过5000,这个钱是我公司承担,合理吗?账怎么做
码头清理的时候,清理出来很多泥和沙子,我们卖了后要把这个钱交给财政,现在已经评估好了价格,现在卖的话,对方肯定需要发票,这个发票我们应该怎么开
是的,应该怎么做分录呢
不需要处理,之前多暂估,现在冲掉,那多冲掉就是负数,总的本年累计数是正数就可以
要是还会回来发票 可以继续暂估 ,回来部分冲暂估,没有回来继续挂暂估
我已经把之前暂估的冲了,做了一笔购进发票的
你这个对应购进这个对应有完工进度也是需要结转到主营业务成本下面,
公司往来款可以做应付账款吗
是有采购货物或者是对方给你们提供服务吗,这个可以,