你好; 这个是你们差额在征税吗 ; 看是不是你们 红冲成本的数据
老师,劳务派遣公司差额征收,给对方开票的时候工资社保部分开普票,劳务费部分开专票。分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:主营业务成本(红字) 贷:应交税费-未交增值税(红字) 老师,那如果派遣人员工资是用人单位那边发的,那这里的应收账款岂不是有问题?用人单位发工资的,正确的分录是怎样的呀?
借:应交税费——简易计税 主营业务成本 贷:银行存款 这笔分录是什么意思?
老师,借,主营业务成本 红字 贷应交税费-应交增值税-简易计税(红字)是什么意思劳务派遣行业
小规模上个季度开的专票,已经交增值税,这个季度又要冲红分录是:交税时,借:应交税费~应交增值税,贷:银行存款。冲红时,借:应收(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税(红字吗),为什么我的账不平呢,老师
老师,分公司跟总公司购货,付了预付款,但是分公司不营运了,总公司发货是发给了子公司(在分公司当地重新注册的子公司),请问这个该怎么处理解决比较妥当
一个XX公司 开了 一个基本户,一个一般户 基本户里的钱 可以转到一般户吗?
老师印花税怎么查询一下上个季度的
员工购买材料从公户上支钱,走备用金可以么?
申报个体户增值税,提示本期税源未采集,请问能直接申报增值税吗
请问这个代办股转的问我要电子税务局的密码,我可以给她吗
公司拖欠员工工资6个月,这个是有什么法律责任吗,或者说违反什么法律吗
老师我们发工资5月发4月工资,个税申报就正常申报吗,
老师:我想咨询一下银行利息,贷款利息收到回单应该怎么入账,次月开票后又怎么入贴
请问我的款已交了,是零基础学会计,为什么试听课还没全部开通
就是红冲成本的数据,我没看明白这个分录
你好; 意思就是可能你之前成本和税费 多 做了。 冲 了成本和税额
老师,你看就是这张凭证我没看明白什么意思
做了一个冲销税金的凭证。
这个不对哦; 差额征税; 你发票栏要备注差额字样的; 你发票是不是开错了
老师,您看这个抵减的增值税税额和冲销主营业务成本是什么意思?
老师,您看一下那个抵减增值税和减少营业成本是什么意思
老师,学堂这个是社保开了一张发票,剩余的开了一张专票
老师,您看这个我没看懂是什么意思?
你好; 这个 要看你之前怎么做分录的 ; 看下之实操里面怎么写分录的
老师,什么意思,没听明白
老师,那个抵减增值税,和冲减营业成本是什么意思?
正常是比如 差额征税的会计分录 1、企业按规定相关成本费用允许扣减销售额的账务处理 (1)按现行增值税制度规定,企业发生相关成本费用允许扣减销售额的,发生成本费用时,按应付或实际支付的金额, 借:主营业务成本/工程施工 贷:应付账款/应付票据/银行存款 (2)待取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时,按照允许抵扣的税额, 借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)或“应交税费——简易计税”科目 贷:主营业务成本/工程施工
老师,这个发票不是差额征税的企业开吗?为什么还有允许抵扣的税额
第二个不明白
你好; 正常是差额来的; 你这个发票开的不对哦; 正常差额 发票栏要备注 差额字样的
我明白了,老师
不客气的; 帮到你就好