你好 计提工资 借 管理费用等 20000 贷 应付职工薪酬 20000 发放 借 应付职工薪酬 20000 贷 其他应付款-代扣社保 1846 -代扣医保 923 应交税费-个人所得税 银行存款 扣社保 借 管理费用 2560%2B1150 其他应付款-代扣社保 1846 -代扣医保 923 贷 银行存款
老师,例如这个医疗保险从公司银行划扣5907.9元,公司承担4521.9元,个人承担一部分1386元,到发工资的时候从工资扣个人承担部分,这个账要怎么做???
您好,请问老师,四险(养老,失业,医疗,工伤)怎么计提?个人和公司承担的部分分别怎么做账?
老师,我们有个员工从别家公司挖来的,老板承诺把他那个公司去年的养老医疗补上,养老计税金额是3660,个人承担税率是0.2,一个月交732元,那公司承担那部分怎么计算,谢谢老师!
工资20000元,个人承担的养老1846,个人承担的医疗923元,公司承担的养老2560元,医疗1150元,老师怎么计提怎么发放怎么分录?请老师带上上面的数字哈,谢谢
你好老师计提单位承担和个人承担的养老医疗失业保险会计分录怎么做谢谢。
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
其他应收款发生减值计入那个科目?
老师你好,我这边单位是个农机合作社,给对方开发票是现代服务费,开了69605.89的发票,他们那边只给打了35420元,剩下的用他家化肥顶剩余的钱,我该怎么入账
这家公司多年未经营均为零,现在银行账户也为零,利润表没有任何发生,请问这个报表报有什么风险吗?存货现金都有账面余额,我需要进行处理