你好!2019年做汇算清缴了吗?如果做了可以联系税务局维护后台信息
老师您好,我2019年所得税汇算清缴未申报,2019年利润需要弥补以前年度亏损,2020年一季度亏损,可以在未申报汇算清缴前先申报一季度报表吗?
最后一个季度弥补以前年度亏损后交所得税 ,所得税会计分录怎么写?利润总额10万,以前年度亏损9万
弥补以前年度亏损,2017年利润负38万,2018年利润53万,2019年利润负54万,按说2020年申报所得税可以用以前年度亏损54万对吗?为啥申报所得税带不出来以前年度亏损?
2019年会计净利润为负17万,汇算清缴调整后,应纳税所得额28万,2020年会计利润10万,请问有以前年度亏损可以弥补吗?
#提问#2022年我司发生经营亏损,出现以后年度可用于弥补亏损金额6000万,2023年我司一季度产生盈利,所以用2022年亏损弥补抵减盈利所得税1000万,2023年我司整年度实际利润为负9000万,那我现在做203年度所得税汇算,前一年度和本年度可结转以后年度弥补亏损金额合填多少?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,19年汇算清缴如下图,是填错了吗?
你好!2018年没有弥补之前的亏损吗?
老师,弥补亏损了,下图就是19年申报18年年度报表时的数据
你好那就要联系你们当地税务局可,维护一下后台信息
那老师,我们季度申报所得税也应该有这个亏损数据直接抵扣所得税的是吗?
你好!是的可以抵扣的
那老师2020年前两个季度因为没带出来亏损也预缴了1500元的所得税,后面去税局带出来这个亏损后怎么处理?退税吗?退税是不是很麻烦不退可以吗?
你好!不要申请退税,申请留底就可以
申请留底是啥意思?麻烦吗?是不是1500元所得税对应的利润没有用54万弥补?
你好!抵扣以后的企业所得税
老师,怎样申请抵扣以后企业所得税?需要找专管员吗?
你好!网上直接就可以的