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老师。我们公司刚交了社保 应该怎么做分录

2021-01-09 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 20:39

按下面这个截图做账就可以

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快账用户7780 追问 2021-01-09 20:56

但是我们社保是银行缴纳的 剩下的工资是现金支付的 要怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-01-09 21:02

也是这样,这个借应付职工薪酬 工资,贷库存现金就可以,

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按下面这个截图做账就可以
2021-01-09
你好!借以前年度损益调整-社保费 其他应收款-社保-个人 贷应付职工薪酬。
2020-03-03
分公司社保分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-总公司 将钱划给总公司 借:其他应付款-总公司 贷:银行存款
2022-03-30
你好 计提的时候 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款等科目
2020-09-24
你好,这个其实正规的做法是应该增加他的工资,使得他扣掉个人部分后还能拿到那么多钱,但是账上应该各自负担各自
2024-03-19
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