你好!借以前年度损益调整-社保费 其他应收款-社保-个人 贷应付职工薪酬。

老师,我们社保费交了,但是跨年未计提,应该怎么做分录?
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
老师。我们公司刚交了社保 应该怎么做分录
上年度有计提社保费的会计分录,但是出工资时没有做社保费就支付工资了,现在应该怎么做?
请问老师,就是8月我们的医保享受了缓交政策,那我计提社保的分录应该怎么做,我没交的医保要在账上提现吗?
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
不用调利润分配吗
您好!调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
所以完整分录是要调以前年度和未分配利润?
你好!是的。最终都是要结转到未分配的
我们公司只计提了单位,是不是就没得其他应收款个人部分了?
你好!严格来说是应该有的了。因为本身是个人和单位各自有一定的金额