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老师,我们社保费交了,但是跨年未计提,应该怎么做分录?

2020-03-03 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-03 11:21

你好!借以前年度损益调整-社保费 其他应收款-社保-个人 贷应付职工薪酬。

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快账用户7351 追问 2020-03-03 11:25

不用调利润分配吗

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齐红老师 解答 2020-03-03 11:26

您好!调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户7351 追问 2020-03-03 11:36

所以完整分录是要调以前年度和未分配利润?

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齐红老师 解答 2020-03-03 11:37

你好!是的。最终都是要结转到未分配的

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快账用户7351 追问 2020-03-03 11:45

我们公司只计提了单位,是不是就没得其他应收款个人部分了?

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齐红老师 解答 2020-03-03 11:46

你好!严格来说是应该有的了。因为本身是个人和单位各自有一定的金额

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你好!借以前年度损益调整-社保费 其他应收款-社保-个人 贷应付职工薪酬。
2020-03-03
按下面这个截图做账就可以
2021-01-09
补计提,调整利润分配
2024-10-12
补做交社保的分录就可以了
2022-06-14
同学您好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,最后应付职工薪酬有借方余额,报表上调整到其他流动资产
2024-01-29
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