你好 计提的时候 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款等科目

老师,公司第一个月交社保,应该怎么做分录
老师。我们公司刚交了社保 应该怎么做分录
老师,公司全额交社保,员工工资一个月4500。我计提工资,发放工资,和计提社保,发放社保的分录应该怎么做啊
老师我公司第一个月交职工养老保险,每个月工资正常发,我该怎么做分录呢?
新成立公司,第一个月发工资应该怎么做账?购买社保个人及公司承担部分怎么来做分录
员工A的工资由非员工B代领,个税如何申报?是以A的身份申报还是以B的身份申报
老师,由于没付款,进项没回,能办留低抵欠吗?
这个是什么意思?这个八条
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
劳务派遣发票是谁报税
老师,哪种公司属于集团公司
老师,能说下出纳交接的资料吗?
老师,您好,新成立公司,认缴资金500万,现在老板是分次转账到公户,付采购款,有时是10几万,有时是几万,有时是几十万,我每次都入账记实收资本,对吗
老师麻烦问一下老板这有个运输公司,想把利润转出来,想用老板娘的车和公司签个租车协议,需要交什么税
老师 职工医保是本月增员 下月才能缴费吗
那工资应该怎么做呢
你好 计提的时候 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 发放的时候 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款等科目 其他应收款(个人负担部分)