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你和老师请问一下这个固定资产怎么入账?分多年来摊销呢?

你和老师请问一下这个固定资产怎么入账?分多年来摊销呢?
2021-01-09 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 22:06

您好 借:固定资产 65000 贷:应付账款 65000 按照十年计提折旧

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:16

请问一下这一笔我又该怎么做账,因为付款方式是支付宝的

请问一下这一笔我又该怎么做账,因为付款方式是支付宝的
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齐红老师 解答 2021-01-09 22:19

是自己单位的支付宝向自己单位付款?

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:19

应该是个人的

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:20

个人支付宝向您单位付的什么款项

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:22

截止下一笔又是这个,这些情况我都没有遇到过,不知道怎么录

截止下一笔又是这个,这些情况我都没有遇到过,不知道怎么录
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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:24

本意应该是把钱存进银行归还利息

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:24

是支付给个人的利息吗

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:25

实际上我也不确定,就是回单上面写着归还利息

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:26

那最好问清楚再做账务处理

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:42

不好意思,这么晚还打扰你,我还想问一下,就是像这种他已经跨月之后才发现。没有作废,那我。是不是要按正常的发票收入入账?

不好意思,这么晚还打扰你,我还想问一下,就是像这种他已经跨月之后才发现。没有作废,那我。是不是要按正常的发票收入入账?
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齐红老师 解答 2021-01-09 22:46

应该作废未作废 是要按正常的发票收入入账

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:49

好的,,如果说对方。不认这一笔数不愿意跟我们走流水的话,我们是不是可以在下个月开一张负数发票冲掉啊?

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:51

是的 可以在下个月开一张负数发票冲掉

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快账用户9109 追问 2021-01-09 22:51

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:52

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:固定资产 65000 贷:应付账款 65000 按照十年计提折旧
2021-01-09
同学你好,固定资产的入账价值=800%2B400*2.723%2B20.8=1910 借:固定资产1910 未确认融资费用 110.8 贷:长期应付款1200银行存款820.8 2015年未确认融资费用摊销额=(1200-110.8)*5%=54.46
2023-04-24
你好,同学,专项应付款是按资产使用年限平摊处理,不考虑残值部分,
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您好,因为规定不同,固定资产是增加的,次月开始计提折旧,无形资产是增加的当月进行摊销
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您好!固定资产还是按照会计准则来计提折旧的,政府补助是要你一次性记入营业外收入?也就是说这政府补助不是和资产相关的?
2022-05-04
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