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Q

请问老师,一般纳税人有进项税额抵扣,并且有留底,怎么记账?

2021-01-09 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 22:22

您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户8795 追问 2021-01-09 22:31

借:应交税费-应交增值税-销项税额100元 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200元 借:应交税费-未交增值税100元 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100元 这样理解,对吗

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快账用户8795 追问 2021-01-09 22:38

老师,请问这样理解对吗

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:38

请问您进项税额 200 销项税额100 是吗

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快账用户8795 追问 2021-01-09 22:39

是的,老师

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:39

那这样理解正确的

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快账用户8795 追问 2021-01-09 22:41

那反过来,进项税额 100 销项税额200,怎么记账呢

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:46

借:应交税费-应交增值税-销项税额 200  贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 100 借:应交税费-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交增值税 100

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快账用户8795 追问 2021-01-09 22:49

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:51

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2021-01-09
那您当地当地要是有税负的要求,就按税负率来计算勾选。
2023-08-01
第二年还可以继续拿来抵扣销项税
2024-11-08
你好 不可以不可以的
2022-05-13
比如你购买材料收到的发票,你可以借,原材料,应交税费,应交增值税代认证进项税额贷,应付账款。 然后认证之后,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。 缴纳增值税的时候是借,应交税费,未交增值税贷,银行存款。
2025-01-18
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