你好,借:管理费-业务招待费 贷:应收账款

老师,之前有个商场欠了我们钱 然后用他们商场的购物卡还我们,但是这个卡我们领导拿了送人了,这笔业务我应该怎么处理啊
老师,我们之前用对公账户买的购物卡,节日送客户了。商场给我们开的发票明细是牛奶,但我们是保安公司,这个发票我怎么入账比较合适啊?付款时间和开票时间不在一个月份
老师,我们是超市行业的,然后会销售购物卡然后再来消费,但是有时用购物卡送人或者有公司买卡买的多就送了两张,所以并没有收到钱,请问这个该如何账务处理?还有人家拿来这个并没有花钱买的购物卡来消费,这个又该如何账务处理?假如送了1000元购物卡出去了,麻烦老师写个分录来理解
老师你好,要是我们之前就预付款项给客户了,然后我们向他们采购商品,但是采购的钱超过了预付款项,超过的钱我们先欠着,老师,这个的分录要怎么写呢?
我们之前收到过加油站和商场开的预付卡的票,领导开的,一般报销不让开这种预付卡的票,,领导就没报销,现在税务风险下发到企业了,应该解释处理比较合理啊,好几年前的票了,但是没报销也没入账
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
那这个我拿什么做原始凭证呢
您好,对方应该给你们开票才对
但是现在已经开不了了,时间有点久了。是一月份的,我年底查账发现这个问题。
您好,那您这个也是无法取得元视凭证了 呢
所以,这个我应该怎么办?
只能这样入账,没有凭据