你好,借:管理费-业务招待费 贷:应收账款
老师,之前有个商场欠了我们钱 然后用他们商场的购物卡还我们,但是这个卡我们领导拿了送人了,这笔业务我应该怎么处理啊
老师,我们之前用对公账户买的购物卡,节日送客户了。商场给我们开的发票明细是牛奶,但我们是保安公司,这个发票我怎么入账比较合适啊?付款时间和开票时间不在一个月份
老师,我们是超市行业的,然后会销售购物卡然后再来消费,但是有时用购物卡送人或者有公司买卡买的多就送了两张,所以并没有收到钱,请问这个该如何账务处理?还有人家拿来这个并没有花钱买的购物卡来消费,这个又该如何账务处理?假如送了1000元购物卡出去了,麻烦老师写个分录来理解
老师你好,要是我们之前就预付款项给客户了,然后我们向他们采购商品,但是采购的钱超过了预付款项,超过的钱我们先欠着,老师,这个的分录要怎么写呢?
我们之前收到过加油站和商场开的预付卡的票,领导开的,一般报销不让开这种预付卡的票,,领导就没报销,现在税务风险下发到企业了,应该解释处理比较合理啊,好几年前的票了,但是没报销也没入账
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
那这个我拿什么做原始凭证呢
您好,对方应该给你们开票才对
但是现在已经开不了了,时间有点久了。是一月份的,我年底查账发现这个问题。
您好,那您这个也是无法取得元视凭证了 呢
所以,这个我应该怎么办?
只能这样入账,没有凭据