你好,是的,减免税结转到,借应交税费--应交增值税,贷营业外收入,

老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
这个图片提示啥意思呢?我现在小规模按现在政策百分之一开的票,本季度百分之一税率下的营业收入50000元,那我增值税主表10行直接填写百分之一税率下的营业收入,然后直接保存就可以么?
老师您好,我们是餐饮行业疫情期间享受0税率,12月份开了一张百分之一税率的发票,咨询过一位老师让我冲红,,红冲后我这个月季度申报,要把冲红那部分去掉吗?还是怎么样?
老师,我们是餐饮行业疫情期间享受免税政策,上个月有二百多开的百分之一税率的发票,现在要填写利润表,百分之一的税率要填写在营业外收入里吗?
老师 我们企业是享受免税政策的企业 然后 在一月份的时候开了一张税率百分之六的发票 我在填收入的时候 是不是就不能把这张发票填写在免税收入里边了 因为我现在这样填写的话提示我表一和主表数据不一致
运输行业,开进来的轮胎,直接记到主营业务成本,记账的时候需要开辅助核算吗?需要记规格型号,数量单价吗?
老师,内帐,客户的儿子结婚,公司打的红包钱出什么费用
你好,请问我异地预缴好了,外经证需要怎么处理吗
借 银行存款465.2 贷 主营业务收入411.68 销项税53.52 这个现金流量表怎么做
老师发现5月份给客户多开了一笔900元的发票,要怎么处理
老师,请问一下,更正了23年的增值税申报表做了进项税额转出,补交了增值税和滞纳金,分录怎么写?
老师,供应商品质问题扣款28500,供应商说扣款在货款里边扣除,现在我的发票应该怎么开,系统账应该怎么做
一般纳税人,小企业会计准则,2025年11月补缴了2022年增值税,附加税,企业所得税,印花税,个税。做分录,都做到未分配利润吗?
老师,现在残保金申报,有兼职人员,个税申报人数平均有34人,实际发工资人数只有24人,我公司是房地产销售代理公司,有些是以销售一套房子拿相应提成的人员,这种人员可以做临时兼职人员算吗?
我们给另一家工程公司干的活,对方都是通过农民工工资账户打给我们,都是直接打到工人卡上,我们这边怎么做账?
庄老师,我在填写增值税申报表时,免税部分填写在12栏其他免税销售额里,。。百分之一那部分要填写在第十栏小微企业免税销售额里吗?
你好,季度没有超过直接填写在哪里,第十栏小微企业免税销售额