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老师,去年购买税控盘的进项税做了应交税费~应交增值税~减免税费280,这月我要交增值税,把这280的减免税费用点会计科目怎么做

2021-01-11 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 10:31

您好,您是一般人还是小规模?

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快账用户8494 追问 2021-01-11 10:32

一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-01-11 10:39

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税费~应交增值税~减免税费   贷:应交税费-未交增值税

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快账用户8494 追问 2021-01-11 10:45

你好,我这次申报12月增值税要交1000元的增值税,刚好去年购买税控盘280挂账了应交税费~减免税费280可以抵扣使用,那我这会计科目怎么做,老师贷方有两个怎么回事没明白

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齐红老师 解答 2021-01-11 10:50

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000  贷:应交税费~应交增值税~减免税费   280贷:应交税费-未交增值税720.最后的720是需要你们交的增值税

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快账用户8494 追问 2021-01-11 10:58

收到 谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-11 10:59

不客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。

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您好,您是一般人还是小规模?
2021-01-11
不对的,你不需要抵扣的情况下不用做。
2022-10-31
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
你好,没错,会计分录就是这么做的。
2021-09-16
您好 3.借:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷:应交税费—应交增值税—减免税款280 其他分录正确的
2021-04-12
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