那你这里附加税增加比例就是10%×12%

你好。老师。是这样的。我的小规模纳税人3%的专用发票。如果改开13%的专用发票的话。包括附加税我怎么要求对方加税点才可以不增加成本
你好 公司采购1万元的货品,可以对方开不了发票,怎么解决? 对方开需要加税点,这样采购成本就增加了,怎么办? 我们公司是小规模
老师今年3月1号起废钢加工要给对方开票!我们现在是小规模纳税人!他们要求开3%的增值税专用发票,这要怎么做?
老师,我想了解一下,如果我们公司要求对方物业公司给我们开具水电费专用发票,但对方要求加税点,这个税点对方是怎么计算出来的7.2,增值税是6个点,附加税是怎么算出来的
公司是小规模纳税人,老师和员工在外面出差吃饭从不开发票。如果在外面吃饭对方也是小规模纳税人是加3个点开票,那么我们因为这个成本票可以少交5个点的企税。如果不开票我们因为这张发票要多交5个点企税。所以开要话是交了3个点增值税,不开要多交5个点企税。
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
我这里是县城几个附加税加起来是10%,我是不是可以和客户说。我增加了10%×10%+10%=11%的费用。可以要求客户按开票不含税的金额*11%补给我。
可以这样算么?
12% 2021-01-11 18:49 我这里是县城几个附加税加起来是10%,我是不是可以和客户说。我增加了10%×10% +10%=11%的费用。可以要求客户按开票不含税的金额*11%补给我。
你这附加税是12%,并不是10%的,如果是10%附加税,你这里就是没问题的