你好,可以没有发票入账的,只是税前没有成本可以扣除

你好。老师。是这样的。我的小规模纳税人3%的专用发票。如果改开13%的专用发票的话。包括附加税我怎么要求对方加税点才可以不增加成本
你好 公司采购1万元的货品,可以对方开不了发票,怎么解决? 对方开需要加税点,这样采购成本就增加了,怎么办? 我们公司是小规模
你好 小规模公司跟一般纳税人公司购进了一批电杆塔 对方开了专票 不愿意开普票 说开普票我们要全额交税 还有说你们小规模公司可以专票当做普票用说得?有这么个事情吗?这样不是产生滞留发票吗?这个问题应该怎么解决才好?开票金额是2万多块钱?
你好,我公司是小规模,采购商品100万元,对方公司最多只能开票70多万,那剩余的30多万,没有发票可以直接当做成本吗?如果合理减少企业所得税?
老师,200年12月成立的商贸有限责任公司,是小规模纳税人,去年4月开始有销售业务,公司采购货物时从私人账户进行交易,且采购货物时对方未开票给公司。现在怎么处理采购成本?小规模纳税人需不需要结转增值税?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
比如说,采购成本1万,对方开票成本是10300元,税前扣除怎么扣除法?
那你税前扣除10300成本
,把货卖了后收入是15000元,这个时候,需要纳多少税?怎么计算
(15000-10300)*25%,如果你是小微企业税率有优惠
增值税怎么算? 我卖给别人,别人也让我开发票,我也加税点,这样是不是可以把我采购时加的税点的成本收回来了? 我卖给别人,别人不让开发票,我采购是多的成本300元,和现在(15000-10300)*25%这个,这样就利润又少了?
你小规模增值税,就是10300除以1.03*3%,你到底是说所得税,还是增值税
所得税,怎么少交税
你要是没有取得发票,你所得税就是15000*25%,你取得发票(15000-10300)*25%,这样你计算你多交300元,跟没有取得发票税费哪个低就知道怎么计算了
了解了,再给工人发1000的工资,这个所得税计算(15000-10300-1000)*25%吗
对,就是你上面说的计算步骤
进口的货,还能抵吗,能退税吗
进口的货,开的增值税专用发票还能抵成本吗
你要做出口吗?出口才有退税
是进口货物,
那退什么税,出口才退税
进口,是小规模好还是一般好
对方开的增值税专用发票,小规模,还可以抵成本吗
小规模不可以抵扣进项,但可以当成本使用