你好,其他应付款负数应该是重分类到其他应收款。未分配利润是负数正常
老师好,资产负债表 其他应付款 为负数 ,重分类的话 直接填写在 其他应收款 正数 就行了吧
老师,接了新公司的账,看他们年底财务报表的资产负债表其他应付款和未分配利润都是负数,这不合常理吧
老师,接了一家公司的账他们的资产负债表做到其他应付款负数,为分配利润负数正常吗
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师你好,分公司注销,资产负债表里面其他应付款是负数,未分配利润是正数,负债和所有者权益是正数,这怎么调整呀!
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
对啊,我也觉得他们报表怎么会其他应付款负数,报表一般不能其他应付款负数吧
可以是负数显示出来 但应该做重分类
然后我们是代缴社医保的公司,是不是报了国税然后还要登录系统查医保数据
抱歉,这个方面我不清楚,您问问其他老师吧