咨询
Q

老师:我们是律师事务所,12月份有票的收入和费用都做完凭证了,我算着应该是盈利3万左右,合伙人决定不分红,然后我的做账报税顺序应该怎样做呀?

2021-01-12 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 08:56

同学你好,年底期末把利润结转到未分配利润科目就好,年底根据时间去做企业所得税汇算清缴

头像
快账用户1121 追问 2021-01-12 09:35

老师:我们交生产经营所得税,我是先结转收入费用凭证,还是先报生产经营所得税呢?

头像
齐红老师 解答 2021-01-12 09:45

同学你好,是先做收入、费用凭证,要不然你的所得税的数据是怎么出来的呀

头像
快账用户1121 追问 2021-01-12 10:00

老师:做完结转收入费用的凭证,再报生产经营所得税,如果需要交税,就做计提的凭证,如果不需要交税,就直接结账就可以吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-12 10:08

同学你好,根据数据你是可以算得出来,需要计提所得税的数据是多少,把算出来的计提做分录凭证就好;

头像
快账用户1121 追问 2021-01-12 10:10

老师:要怎么算出来呢?

头像
齐红老师 解答 2021-01-12 10:52

同学你好,一般企业所得税是依据利润的25%去核算,

头像
快账用户1121 追问 2021-01-12 10:53

老师:我们不交企业所得税,我们是合伙企业,交生产经营所得税。

头像
齐红老师 解答 2021-01-12 10:56

同学你好,叫法可能不一样,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,年底期末把利润结转到未分配利润科目就好,年底根据时间去做企业所得税汇算清缴
2021-01-12
你好,同学。 先是做账,出报表,申报增值税,附加税,所得税。 然后再分红
2021-01-10
先做分红的分录,然后才结转成本呢
2021-01-11
您好,是可以不分红先,等业务处理完了,成本找全了,再分红纳税就好了,之前就零申报
2021-10-18
把原来的红冲。借借未分配利润三万负数。贷银行存款三万负数。 。借以前年度损益调整。进项税额。银行存款。
2022-12-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×