你好 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师。我们单位是农业种植合作社。有一千亩地,每年卖粮食,但是都没开过发票。钱已收。我在做账的时候。属于无票收入。那分录贷方怎么做呢? 借:银行存款 贷:销项税? 库存商品?
老师,我们去年卖的商品100万,当时确认收入也收了钱,当时确认收入的分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 问题:但是现在4月份达成一致,对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣,对方公司给我们开红字发票信息表,我们给对方开负数发票,我们给对方退款50万, 那么我开的负数发票怎么做账呢?
我公司属于商管公司,2023.1月从其他公司购买了一批车位,双方协议付款方式为分期付款,于2023年2月已接收该车位并入账,但未收到销售方开具的发票,我公司已确认为固定资产,借:固定资产,贷:应付账款,后于2023.4.月收到该公司付的分期款200万,借:应付账款200 贷:银行存款200万,但是我公司付款时销售方未开具发票给我公司,请问老师,我收到发票时怎么做账? 我收到发票,可以做成本吗?借:主营业务成本,贷:应交税费-进项税额
支出的租赁费,借管理费用 贷银行存款嘛
医疗卫生所 收到医保刷卡部分收入 会计分录怎么做
你好老师 无票收入账分录怎么做 税怎么报
老师好,我公司本月申报了无票输入,并缴纳了无票收入税款,请问老师应该怎么做账(一般)
老师,我想问下,我这个固定资产提满了,6月就不提折旧了,系统自己就不提了,我需要做分录吗
老师发放到单位的个人养老金如何做账2025-07-17 14:58 你好,是社保退回来的吗?是借,银行存款,贷,其他应收款,个人负担的养老,借,其他应收款,个人负担的养老,贷,应付职工薪酬,工资,借,应付职工薪酬,工资,贷,银行存款 个人所得税如何处理
怎么算销量低的产品?是30天销量除以天数?
老师下午好!请问矿山企业加工生产砂石后剩下的石粉(残渣)如果要出售,是入主营业务收入还是其他业务收入?
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增值税及附加税缴纳时分录怎么写
我们是合作社销售农产品。也是有销项税的吗?
你好 你们是自产自销 免税的话。 不做销项税 。 做收入处理即可