你好,同学 可以,这么做账的,或者借方计入管理费用
老师好,社保基数的最低基数是不是按当地月工资平均收入的60%算出来的,最高基数是收入的300%
老师,您好!已经从在建工城转入固定资产后,后期又发生应该计入固定资产的费用,应该怎么入账?
听说CPA财管考的很灵活,请问学会教材里的跟老师课上讲的,能考过吗?
老师,这个公积金怎么提取呢
把我个人的汽车过户到另外一个人的名下,这样子是不需要交税的,对吗?老师
老师,我买的桌子椅子,之前分摊了,现在不用闲置了,应该怎么处理
需要红冲异地已预缴的发票,外经证也已经注销了,红冲的发票和准备重新开具的金额有差异,税金怎么处理,简易计税的。
车辆维修开专票对一般纳税人来说可以抵进项吗
老师好,请问公司注册地与经营地不是一个地址,对申请退税有影响吗?谢谢。
老师 暂估成本怎么用
老师,收到发票时,该怎么做,分录做不平
收到发票的话 借应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
老师还是不对,比如我公司借固定资产1000贷应付账款1000,4月付款200借应付账款200贷银行存款200,如果收到发票,我做借应交税费2贷应付账款2万,那是不是我的第二笔付款200万就不能含税
是的,不能含税的,同学
意思,我收到发票后就不能在入主营业务成本了是吧
是的,同学,是这样的
那老师问题来了,第二步是不含税金额借应付账款198银行存款200,那差额怎么做账
200是含税价格,还是不含税的
200是银行付的钱,是含税价格,税是2万
月付款200 借应付账款198 其他流动资产2 贷银行存款200 收到发票, 做 借应交税费2 贷其他流动资产2