你好,同学 可以,这么做账的,或者借方计入管理费用

老师,个人给我们单位干活,个人去税务局代开发票给我们单位哈?
我们单位委托专业机构销售自有车辆,实际收到价款5000元,是在扣除1100元相关费用后的金额,这1100元委托单位会给我们开具发票,我们在销售车辆过程中未开具相关发票,但是在我们电子税务局开票系统上面出现一张二手车销售发票,出让方是我们,那这张发票是相当于我们开具的吗?在进行税务申报的时候会直接显示在申报表中吗?
老师,小规模三月的发票错了,重新开,已经申报完第一季度了 怎么办啊
老师你好!社会保险费年度汇算清缴时,填写在期间费用职工薪酬例,还是填写在保险费那里呢
编制现金流量表时,跟老板的往来款计入哪一项?
关联报表-权益性投资表是必须填的吗?
给外包公司付款,开的发票是制作服务费要怎么写会计凭证呢
材料,施工,安措这三个项目不能同时开到一张发票上吗
公司个别员工每个月工资在15000以上,但社保按最低交的应该怎么给他发工资合适是分几个公司发还是在一个公司给他发
请问金蝶记账数据比较大的怎么用导入模板来处理记账呢?
老师,收到发票时,该怎么做,分录做不平
收到发票的话 借应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
老师还是不对,比如我公司借固定资产1000贷应付账款1000,4月付款200借应付账款200贷银行存款200,如果收到发票,我做借应交税费2贷应付账款2万,那是不是我的第二笔付款200万就不能含税
是的,不能含税的,同学
意思,我收到发票后就不能在入主营业务成本了是吧
是的,同学,是这样的
那老师问题来了,第二步是不含税金额借应付账款198银行存款200,那差额怎么做账
200是含税价格,还是不含税的
200是银行付的钱,是含税价格,税是2万
月付款200 借应付账款198 其他流动资产2 贷银行存款200 收到发票, 做 借应交税费2 贷其他流动资产2