你好!这个现在已经没办法了。
老师,你好。1月份的应交上月增值税15万,老板说交税太多,目前还有什么办法可以少交点增值税吗?
老师8月份账上缺钱有应交税费~未交增值税1万,没有缴纳。9月份公司进账大有留底税2万,请问留底税可以抵8月份的未交增值税吗?
老师,一般纳税人,这个月开了大量的票,之前留抵的很少,下个月需要缴纳很多增值税,部分进项这个月开不过来了,老板说下个月要交的太多了,有没有办法可以暂时先少交点?
老师您好,我这个月进项税不够,能不能这个月多交一点增值税,然后以后的月份拿到多的进项税可以以后月份顶上吗?现在多交了增值税,可以以后月份少交一点吗?
老师您好:增值税税负2点多 本月老板没钱 他说用本月的票先抵了 ,就是本️不交增值税 下月钱了该交税交税 可以吗老师
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
12月份先做账,1月份再取得成本费用票的话,可以在企业所得税汇算清缴的时候可以多退少补是吧
你好!是的,是可以的了。