您好,可以设置明细账,谢谢
是需要设置辅助核算还是啥?
应付账款设置辅助核算客户干啥呢
要想核算清楚,是不是设置科目是需要设置辅助核算?那些科目需要设置部门核算,那些科目需要设置项目核算?以及现金流的设置
老师长期股权投资需要设置辅助核算吗?需要设置的话辅助核算是什么名称
老师,设置项目辅助核算是不是营业收入、营业利润、利润总额和净利润都需要设置项目辅助核算
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
可以设置二级科目,谢谢
刚才有老师回答:借:应收帐款,贷:主营业务收入,这不就代表主营业务增加了吗?
我只是应该收那么多,实际还没有收呢,或是把收到的钱已经做成,借:银行存款,贷:主营业务收入 了怎么办
是应该每一个月初都先做一个,借:应收账款,贷:主营业务收入,然后收到钱了,借:银行存款,贷:应收账款?那主营业务收入已经增加那么多了,是算进收入了啊
您好。我看您比较绕。可以举个例子给您么
就是比如我6月应该收的物业费是30000,然后期初是不是应该这样先做一下:借:应收账款30000,贷:主营业务收入:30000,结果到3月底只收了2000,借:银存2000,贷:应收账款2000,那这样做的话,主营业务收入的30000不就是虚的吗?
6月底,不是3月底
您好。您看一下我说的建议可以么? 可以给您举个例子么
可以可以,您请说,我不懂明细账啥意思
比如,您是老板,经营了一家水果店。 有人买了一万元的水果,没付钱,但是水果拿走了。 您是不是确认我卖了一万块钱,只是没收到这笔款而已。 对么?
对,这样必须记到主营业务收入里是吗?
一个月之后,那人付了一千元给您。 这时候对方还欠您10000—1000=9000元。 您的应收账款是九千元。 但您在上个月是不是已经卖了一万元的水果。 这没有虚增吧
老师,物业的账务一般设应收吗?
您好,都需要设置应收账款
是不是需要收银员分清楚,每个月应收的是多少,然后每个月收的了多少,明细科目怎么设置呢?应收账款-物业费?还是把月份带上?
您好,是会计需要分清楚的。谢谢
您好不需要把月份带上。
会计怎么分啊,我不知道他每个月收的都是几月应该交物业费的呀
您可以看总账或者应收账款的明细账,里面有的,谢谢