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年末在转销增值税三级专栏时,发现应缴增值税进项税额有借方余额1270.54元,这个余额应该是不对的,可能是以前会计哪里没作对留下来的,我接手以后每月进项税都是转出了的,只留的是上任会计留下的余额,这个要怎么冲平?

2021-01-12 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 12:36

你好,你的转出未交增值税的余额,对吗。

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快账用户1254 追问 2021-01-12 13:52

是,现在是转出未交增值税有余额,该怎么转平?

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:50

你好 有借方余额吗 是不是留底

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快账用户1254 追问 2021-01-12 22:33

不存在留底,就是一个不明白什么原因查账有很难查的一个余额,现在有什么方法可以冲平

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齐红老师 解答 2021-01-12 23:28

放到营业外支出里面的

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你好,你的转出未交增值税的余额,对吗。
2021-01-12
转出未交增值税=销项税-进项税 如果有留底进项税,转出未交增值税=销项税-进项税-留底进项税
2022-01-14
你好,现在未交增值税,贷方有余额吗?
2020-11-13
你好! 可以做分录: 借应交税费…应交增值税(销项税额)408887.12 贷应交税费…应交增值税(进项税额)2338.08 应交税费…转出未交增值税406549.04
2021-02-22
您好!留抵的话,转入未交增值税,在借方体现
2024-03-12
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