同学你好 这样做就可以的
老师,早上好!请教以下问题:2020年8月我公司与学校达成饮水合作项目(签订10年合同,按学期收费),给学校安装净水设备,在11月份安装完成,并且收到学校转来的90000元租赁使用费。我做了以下会计分录,请老师指正: 11月 借:应收账款 90000 贷:主营业务收入 90000 借:银行存款 90000 贷:应收账款 90000 使用速达账套关联使用,月末从进销存结转过来的成本分录是: 借:主营业务成本 70000 贷:库存商品 70000 月末自动结转损益类: 借:本年利润 70000 贷:主营业务成本 70000
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
10.某事业单位的经营性所得全年应交的所得税为60000元(只作财务会计账务处理)。11.某事业单位计提当月行政办公用房屋租金30000元。12.某规划设计院以闲置资金购买面值2万元的国债,其中包含已到期尚未领取的利息2000元。支付银行存款22000元。13.某学校教职工报销参加学术会议的差旅费4500元,之前预借5000元,交还500元现金。14.某体育管理中心非独立核算的场馆向附近的A单位提供部分场地服务,当月应收场地使用费5万元,按合同规定,这笔款在下月初支付。(该笔款项不需要上缴财政)15.某事业单位投资A厂,持股比例为40%,年末A厂除净损益和利润分配以外的所有者权益变动的份额(增加)600万元。16.某事业单位对附属A单位拨付补助款30000元。请做出预算会计处理。17.某事业单位用从收入中提取的专用基金购置一批材料,价款12000元。18.某事业单位年末时,捐赠收入科目贷方余额20000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。其他预算收入——捐赠收入科目贷方余额30000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。请做出相关结转分录。
2017年的进项发票还可以抵扣吗?,纸质版的我这边没有纸质版的,系统里打印后可以用来抵扣吗?
老师,我是小规模纳税人,如果要调账,将成本降低,如何调账,怎么做分录
老师,公司申请的专利,没有什么成本费用,就一些申请费用,需要无形资产摊销吗
老师,公司员工,我现在转一笔费用给公司员工,备注:劳务费 合理吗? 公司员工可以给公司做劳务吗?
老师 我们应付的劳务报酬做账是结算单作为凭证来做的(借:工程施工-劳务报酬 贷:应付呀劳务款)但是他们是个人带领的小班组 不给我们开票的话 我们以工资的形式来给他们付款 每个月给他们报个税 这种情况我做账还需要计提工资 发放工资吗 向我上面这种做法对吗
公司临时工找了已经退休的员工,工资报上去是不用交社保,这些员工已经拿退休金了!这样申报工资有风险吗?
老师,收到销售空调预收款,但是发票是次月1号开的,发票是按明细开的,应该怎么做账?
老师,买社医保到多少年龄就不可以买啦?
外贸出口企业,出口退税金额怎么计算呢?出口退税文件都有哪些呢,需要注意什么呢
你好,我们小区是烂尾楼,开发商已经跑路了,我们后来就只能业主自己申请了一家物业公司让业主把钱都存到这个物业公司账号里面来,由这个物业公司支出费用,这个账需要做吗?做账用的科目都有哪些?
不用按年摊销,一次性计入当月成本吗?
一次性摊销不是必须的
老师,我还是不太明白你说的,是可以不用做摊销的分录的意思吗?
要按月摊销的 无形资产按月摊销 固定资产按月折旧
老师,可以把从成本发生到收入,再到按月计提收入和摊销成本的分录做下给我吗?还是有些懵
借固定资产 贷银行存款 借无形资产 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷累计折旧 贷累计摊销