你好,本月的工资本月已经发放了,需要做计提工资的分录

请问,上月工资本月发放,上月已经计提了,本月却只发放了一小部分,未发放完成,怎么做分录呢?
老师请问下我上月计提的工资本月发放的时候计提少了怎么补提做分录了。
老师请问下员工本月的工资本月已经发放了,本月还需要做计提那笔分录么?
我们公司是工资本月计提下月发放,请问员工社保自己缴纳的部分本月需要计提吗?还是下月计提?
(本月的工资分两次发放,这个月发了一部分员工的工资,剩余的员工工资下个月发放) 那本月做账还要计提下月发放本月的工资吗? 本月做账(借:管理费用 贷:银行存款 和 计提下月发放本月剩余实发工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 。)下个月发放本月剩余工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 这样做对吗?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。