同学你好 直接付款不可以作为税前扣除的成本的 需要扣缴个人所得税的
技术推广服务公司,主要做技术推广,比如,某APP委托A技术推广服务公司推广他的APP,服务费100万,技术推广服务公司在用户下载APP时给用户红包几元几十不等,一共支付60万,这个算成本吗?那这个付款凭证税局认可吗?像这种有没有相关的税法文件?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
三现份四仁确认为投资性八人提供的相关辅助服务在整个龙择懸一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适销服务适用的增值税税率为6%。甲公司发生的有关经济业务如下:甲公司与A公司签订一项为期3个月的装修合同,合同约定装1为9万元。2022年1月31日,经专业测量师测量后确定,该项:2022年1月31日,甲公司为完成该合同累计发生劳务成本20元估计还将发生劳务成本60万元。假定该项劳务厲于在一段时间照专业测量师实际测量的完工程度确定履约进度。A公司按履约文税款。向乙公司销售M商品4000件,不含税单价为500元,单位成本。由于批量销售,承诺给予乙公司10%的商业折扣,合同规定的五计算现金折扣时不考虑增值税)预计客户20天内付款的概率为10%。甲公司认为按照最可能发生的金额能够更好地预浏其有权新1乙公司支付的购货款项。与丙公司签订委托代销协议,委托丙公司代销商品一批,共计15C件20万元(不含增值税)对外销售,按售价的10%收取手续费,当日发出商品。15日,甲公司收到丙公司开具的100件己销商牛四~件术交。台公口技復到进发文付价款\司销售M商品4000件,不含税单价为500元,单位成本为300元,符批量销售,承诺给予乙公司10%的商业折扣,合同规定的现金折扣条件金折扣时不考慮增值税)预计客户20天内付款的概率为90%,20天甲公司认为按照最可能发生的金额能够更好地预测其有权获取的对价金1支付的购货款项。\司签订委托代销协议,委托丙公司代销商品一批,共计150件,合同约万元(不含增值税)对外销售,按售价的10%收取手续费,每件商品实日发出商品,甲公司收到丙公司开具的100件己销商品的代销清了增值税专用发票,注明的价款为2000万元,增值税税额为260万元,销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为200万元,增值税税额为尚末收到。公司销售一批商品,该批商品售价为300万元,成本为250万元。甲公公司资金周转困难,但鉴于丁公司以往信用记录良好,甲公司仍然发出入确认条件,其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)修业多相关会计处運正聯的到②口2势务收入:一#
想问一下,我们集团下有个子公司开展了一个抖音推广的一个业务,金额有两个多亿元,我们现在收到税局的通知,让我们就以下几个问题答复他们 1.发票开具内容(*信息技术服务*信息服务费)与实际经营业务不符。(我们签订的合同里面写抖音发布内容) 2.购销业务未支付未收取的款项数额较大 3.与风险人员有关联(财务经理是某公司增值税发票管理系统风险纳税人) 4.下游客户数量较少-专票(他们意思是说这个抖音业务下游公司的开票额度一个月只有500万,但是我们给这个公司一个月开2点多亿的发票) 以上几个问题怎么答复税局比较
我们国内公司的经营范围:电子商务平台的开发建设;网络技术的研发;信息技术咨询服务;翻译服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,等等 目前我们的业务是给香港公司做亚马逊的代运营服务,收取服务费,合同明确是出针对MAu品牌在平台的搭建,营销推广,双方联合运营等; 目前的问题是:现在有一个新的项目(可能是自己私人搞得的代运营项目,收入也不会进到此国内公司的),和香港公司没有关系的项目,目前有些费用(商标注册1万元,IP服务费1千元)需要国内公司支付,那么我国内公司可以付款吗?
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
付给个人不超过5千也需要吗?
而且,个人所得税是个人去汇算清缴吧,还需要A公司代扣吗丁啉
也需要代扣代缴 知道对方的身份证号码的
如果付给用户60万,代扣税款3万,这样就可以作为成本了吗?
有代扣凭证对应的 税率正确的 就可以的