全额抵减时: 借:应交税费—应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用
本期应纳税额大于0时,本期应纳税减征额必须小于等于本期应该税额。我填写了增值税减免申报,税控盘抵减,期初480,本期发生额0,实际抵减27.72。
税控盘减免怎么申报,本期需抵扣
老师,请问税控服务费280增值税报表中填《减免税申报表》就行了吗?需要填主表吗?本期无需抵扣。
税控盘有一个抵减280的金额,需要填写增值税减免申报明细表吗?
税控盘280减免税额,增值税申报抵扣后的结转分录
老师,我们公司是广电代理,和广电单位举办活动,由我们垫付经费,单位结算后给我们付款,这个发票内容应该开什么
年末做合并报表商品价格需不需要保持一致
老师,这个分录是啥意思呢?
老师 扣个税 汇算清缴中继续教育包含我们现在准备考的初级吗 可以抵扣多少
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
电商网上的销售收入,提现到公账,然后以车辆租赁费的形式转给法人,签了一个三年的车辆租赁合同,这样的公转私可以么,但是个人并没有代开发票哦,请问怎么办
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
是怎么申报
您好。 把减免金额填写 减免的表格中,您可以截图我来告诉您具体如何填写。 谢谢!
是不是这两个都要填
您发的表格,第一个表。 中的减税项目
我是七月份的了,这个月才抵扣可以么
我第二个表不用填么
刚才申报它这样提示我
您好。是可以的。谢谢!
第二个不需要填写,谢谢
那第二个表那样填对么老师
那样填写是对的,谢谢
您的本期实际抵减额怎么是0呢?
哪个表?第一个么
您申报不成功的提示。需要您填写,发给我的第一个表中的减免项目
我后来填了 已经申报成功了
好的。那就好了,请问还有什么可以帮到您的
谢谢老师 没有了
不客气的,祝您学习愉快