全额抵减时: 借:应交税费—应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用

本期应纳税额大于0时,本期应纳税减征额必须小于等于本期应该税额。我填写了增值税减免申报,税控盘抵减,期初480,本期发生额0,实际抵减27.72。
税控盘减免怎么申报,本期需抵扣
老师,请问税控服务费280增值税报表中填《减免税申报表》就行了吗?需要填主表吗?本期无需抵扣。
税控盘有一个抵减280的金额,需要填写增值税减免申报明细表吗?
税控盘280减免税额,增值税申报抵扣后的结转分录
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
老师,请问下个月建筑工程发票开9%的税,要开120万左右,这个有什么进项发票可以抵扣吗?我们公司进项都是13%的税,这个可以抵扣吗?还是只能用其他的抵扣?
中级考了6-7年,去年没考,今年报两科财管48分,经济法61,实物没考,这个财管就是学不会了,每回考试都是30-40分转,感觉自己还努力的做题背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35岁了,考这些年也不过
老师,为什么这里可以按1000元扣除呢
老师好,想问下我们公司是一家生产、销售气液体公司,如何计算每月损耗
老师好,我公司跟中介公司签订了商标注册合同,对方帮我们注册商标,给我们开具的是现代服务-知识产权服务的发票。我感觉按合同来说,这个发票没有开错,但实际我们公司是成功的注册了商标,按理来说,应该是有无形资产-商标的增加的,可是我收到的发票并不是无形资产-商标的发票。我有点理不清这个逻辑
老师,个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,1688平台采购,但没有一点进项发票,怎么办
是怎么申报
您好。 把减免金额填写 减免的表格中,您可以截图我来告诉您具体如何填写。 谢谢!
是不是这两个都要填
您发的表格,第一个表。 中的减税项目
我是七月份的了,这个月才抵扣可以么
我第二个表不用填么
刚才申报它这样提示我
您好。是可以的。谢谢!
第二个不需要填写,谢谢
那第二个表那样填对么老师
那样填写是对的,谢谢
您的本期实际抵减额怎么是0呢?
哪个表?第一个么
您申报不成功的提示。需要您填写,发给我的第一个表中的减免项目
我后来填了 已经申报成功了
好的。那就好了,请问还有什么可以帮到您的
谢谢老师 没有了
不客气的,祝您学习愉快