全额抵减时: 借:应交税费—应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用

本期应纳税额大于0时,本期应纳税减征额必须小于等于本期应该税额。我填写了增值税减免申报,税控盘抵减,期初480,本期发生额0,实际抵减27.72。
税控盘减免怎么申报,本期需抵扣
老师,请问税控服务费280增值税报表中填《减免税申报表》就行了吗?需要填主表吗?本期无需抵扣。
税控盘有一个抵减280的金额,需要填写增值税减免申报明细表吗?
税控盘280减免税额,增值税申报抵扣后的结转分录
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
是怎么申报
您好。 把减免金额填写 减免的表格中,您可以截图我来告诉您具体如何填写。 谢谢!
是不是这两个都要填
您发的表格,第一个表。 中的减税项目
我是七月份的了,这个月才抵扣可以么
我第二个表不用填么
刚才申报它这样提示我
您好。是可以的。谢谢!
第二个不需要填写,谢谢
那第二个表那样填对么老师
那样填写是对的,谢谢
您的本期实际抵减额怎么是0呢?
哪个表?第一个么
您申报不成功的提示。需要您填写,发给我的第一个表中的减免项目
我后来填了 已经申报成功了
好的。那就好了,请问还有什么可以帮到您的
谢谢老师 没有了
不客气的,祝您学习愉快