和事实不符的发票都是,四流合一

请问老师什么样的情况叫做虚开发票,怎么样避免虚开,是不是三流一致或者四流一致就行了
老师,请教个问题。单位付款时给对方开的支票。对方如果将支票背书给别人了(有可能是个人),划款时银行流水显示的就是个人或其他单位名称,这样的话,会认为是三流不一致吗?
客户个人转账给我司公户购买白酒,我司开客户公司抬头的发票,但是客户不能提供付款委托书,这种三流不一致的情况可以么?有什么办法规避么,或者在这种情况下怎么做才可以尽量规避税务风险
老师,你好,就是由于对方发票失控,导致我方收到的进行发票税务不认可,相当于就跟对方虚开发票差不多吧,这样的情况我做进项税额转出,如何做会计分录,这个是以前年度开具的发票,而且我们的成本也同样要做转出,麻烦老师给写一下分录
老师,企业已经补充了四流一致性,为什么还是被查到虚开发票,请问是通过什么方面查到的
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
像服务行业没有勾销的关系,是不是只要三流一致就行,怎么判定是否与事实不符
服务业三流合一,检查有没有这笔钱实际收款,检查有没有开发票,检查对方有没有实际收到这个货物,检查你的合同是否属实
是不是只要合同有了,钱也打了,发票也开了,就是属实的,我们也有盈利
是不是只要合同有了,钱也打了,发票也开了,就是属实的,我们也有盈利 服务做了没有
老师我们租进来场地,不想自已太费力经营,我们可以收服务费的方式和别人联合经营吗?我们开服务费的发票,对方打款给公司,每三个月支付一次,可以吗
我们开服务费的发票,对方打款给公司,每三个月支付一次,可以吗 可以
这样算是合规的吧
这样算是合规的吧 可以
还有。老师我们这个利润该定多少合适,在原来租的基础上增加多少合适
定多少需要协商,不是一方可以决定的
一般利润定多少合适,20%可以吗
一般利润定多少合适,20%可以吗 可以